您好可以個方便的從加計扣除來看一下(還有一些扣除限額比率的技術來看有無增加,從而導致可以多扣一些費用)
你好老師問下,公司今年企業所得稅稅負率降低了,要從哪幾個方面進行分析呀
老師你好,麻煩問一下,之前公司利潤都是負數,所以從未交過企業所得稅,但是這一季度有利潤顯示需要交企業所得稅,我想問一下,今年的利潤需要彌補,以前年度虧損嗎?所得稅需要交嗎?
老師,我現在做賬報稅都是自己一個做的,匯算清繳和工商年報都做完了,關鍵是這個心里一直擔心怕稅務找我的麻煩,我們公司的其他應付款數據好大,我想下個月轉到實收資本里面去,我們公司之前是老板找外面的人只做外賬,企業所得稅負率是0.25%,我想今年降到0.22%左右行不行?因為今年有減稅降費的政策,稅負率是否可以相應的降低呢?這樣還可以幫老板省點錢,老板也不容易啊[捂臉]
老師你好,請問一下國有企業臨聘人員到稅務局開勞務費發票,公司代扣代繳個人所得稅稅款偏高,有沒有降低個人所得稅的方法了?
老師你好問下,我們有個代賬公司在外地,2023年繳所得稅有點少,代賬那邊說匯算清繳時候還要補,低于了他們那邊的稅負率,我們開票1700多萬,利潤750000,所得稅繳了37350。這個算低嗎?
怎么大白話理解投資性房地產
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
企業所得稅負率怎么計算比較晚準確
一般時候用應納所得稅額÷銷售收入×100%
應納所得稅額是會計報表那個利潤表所得稅費用那個金額嗎?
可以這么簡單理解(如果不存在遞延所得稅話)
存在遞延所得稅我們公司目前
那就不可以用會計報表那個利潤表所得稅費用那個金額
那應該用什么金額?扣除遞延的嗎?
建議直接使用應納所得稅額(企業所得稅)
就是計算出來全年實際要繳納的所得稅是嗎
是的~這樣是最準確的