你好,這個(gè)預(yù)繳的時(shí)候高點(diǎn)匯算清繳和工資一樣,合并到工資,如果他的累計(jì)收入在6萬(wàn)以內(nèi),可以給他全額退回呀。
老師好,請(qǐng)問(wèn)我個(gè)人在稅務(wù)局代開(kāi)了30萬(wàn)元的勞務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票,開(kāi)票時(shí)沒(méi)讓繳納個(gè)人所得稅,發(fā)票上備注了由支付方代扣代繳個(gè)稅,但是實(shí)際到賬金額為30萬(wàn)元,請(qǐng)問(wèn)是不是公司沒(méi)有代扣個(gè)人所得稅,那這個(gè)人所得稅是不是年終匯算的時(shí)候得自己本人補(bǔ)繳。還有我想問(wèn)一下開(kāi)票時(shí)勞務(wù)費(fèi)跟施工費(fèi)有什么區(qū)別,各有什么優(yōu)缺點(diǎn)
老師,請(qǐng)問(wèn)下,個(gè)人代開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,現(xiàn)場(chǎng)代開(kāi)的時(shí)候,繳納了個(gè)人所得稅,完稅證明上有個(gè)人所得稅完稅記錄,但是代開(kāi)的發(fā)票備注欄還備注了個(gè)人所得稅由支付方代扣代繳,現(xiàn)在稅務(wù)局還讓支付方代扣個(gè)人所得稅,這是怎么回事?
老師,請(qǐng)問(wèn)勞務(wù)報(bào)酬到稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票,代開(kāi)發(fā)票是需要預(yù)繳個(gè)人所得稅嗎?還有提供搬運(yùn)勞務(wù),稅務(wù)代開(kāi)的發(fā)票按經(jīng)營(yíng)所得代扣個(gè)人所得稅,按經(jīng)營(yíng)所得代扣個(gè)人所得稅后,這個(gè)經(jīng)營(yíng)所得會(huì)進(jìn)行個(gè)人所得稅匯算清繳嗎?
老師我公司收到個(gè)人開(kāi)局勞務(wù)發(fā)票,備注欄沒(méi)有備注代扣代繳個(gè)人所得稅,請(qǐng)問(wèn)我公司要不要做個(gè)人所得稅代扣代繳分錄和勞務(wù)所得稅申報(bào)?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)一下國(guó)有企業(yè)臨聘人員到稅務(wù)局開(kāi)勞務(wù)費(fèi)發(fā)票,公司代扣代繳個(gè)人所得稅稅款偏高,有沒(méi)有降低個(gè)人所得稅的方法了?
老師,借:銀行存款55000貸:預(yù)收賬款55000,現(xiàn)在合同金額165000元,會(huì)計(jì)分錄如何寫?
老師,現(xiàn)在公司法人從公司提取備用金可以嗎
增值稅稅負(fù)里的增值稅含不含簡(jiǎn)易計(jì)稅的安裝產(chǎn)生的增值稅
就是我公司以租代購(gòu)了固定資產(chǎn),合同上寫的是以分期17個(gè)月零幾天方式每個(gè)月支付15000,合計(jì)支付的價(jià)款是258000也是臺(tái)固定資產(chǎn)的實(shí)際價(jià)值。然后所有權(quán)轉(zhuǎn)移給我們。還只能開(kāi)租金的發(fā)票!這種要怎么處理???
老師,學(xué)堂有沒(méi)有BOM的學(xué)習(xí)視頻
我想全面學(xué)習(xí)稅收管理法及其實(shí)施細(xì)則釋義,請(qǐng)問(wèn)在哪里下載這個(gè)電子書學(xué)習(xí)呢?還是自己買書學(xué)習(xí)呢
老師,我們是游樂(lè)場(chǎng),請(qǐng)問(wèn)職工培訓(xùn)費(fèi),企業(yè)所得稅扣除比例是多少
高新企業(yè)稅收優(yōu)惠政策有哪些
問(wèn)的不是2024一整年的嗎?這計(jì)算的不是半年的嗎?為啥×6/12呀
老師好~咨詢下,企業(yè)匯算清繳基礎(chǔ)信息表,如果企業(yè)選擇了適用【小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則】,108采用一般企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告格式(2019年版),選 :否
臨聘人員不屬于公司員工,他們開(kāi)的勞務(wù)費(fèi)發(fā)票就是發(fā)給他們的工資,也適用6萬(wàn)的標(biāo)準(zhǔn)?
你好,次年匯算清交的可以的,綜合所得包含著工資、勞務(wù)報(bào)酬、稿酬、特許權(quán),這四項(xiàng)收入都是合并到一塊。
好的,明白了,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。