您好,沒錯就是這個金額
麻煩看看生產腳手架,怎么做賬 1.購入材料時---借:原材料 貸:往來 2. 產成品入庫存:借:庫存商品-腳手架 貸:原材料 3. 領用到工地進行安裝出租時:借:工程施工-材料 貸:庫存商品 4.結轉成本時:借:主營業務成本 貸:工程施工-材料 工程施工-人工、工程施工-運費 等等(直接 入到工程施工科目下的)
實際發生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應付賬款2.開出發票確認收入借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅 結轉成本 借:主營業務成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結算 借:工程結算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結算 這樣操作是合理的嗎?
實際發生成本借:工程施工-項目-材料費 貸:銀行存款/應付賬款2.開出發票確認收入借:銀行存款/應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅 結轉成本 借:主營業務成本 貸:工程施工-項目-材料 項目完工做結算 借:工程結算 貸:工程施工 -項目-材料 同時做借:本年利潤 貸 工程結算
工程施工領用庫存商品怎么做賬是不是借:工程施工-直接材料貸:庫存商品 借:應收賬款貸主營業務收入。應交增值稅 借:主營業務成本貸工程施工-直接材料 這里庫存商品的金額是不是主營業務收入的金額?增值稅的金額
借:生產成本-**產品-直接材料 貸:原材料: 借:庫存商品-**產品 貸:生產成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 借:應收賬款 貸:主營業務收入 制造加工廠是這樣的分錄嗎?
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
那分錄這樣做對么
分錄這么做是沒問題的
庫存商品的金額是主營業務收入加稅費的金額,成本就高于收入了,這樣是賠了?
這個應該是成本的數字