你好,這個是你們單位多付了款的,需要退回來嗎?
應付賬款與開票差額?我們付給供應商100元,等收到供應商開的發票100.18元,應付賬款余額貸方0.18元,怎么給應付賬款調平?會計分錄怎么做?
您好,老師,我們公司老板在其他應收款借方有掛賬,在其他應付款貸方也有掛賬,能不能將其他應收款借方余額調整到其他應付款呢? 如果要調的話,應該怎么調呢?
老師好,我們付供應商的款,應付賬款借方有余額,我要調平怎么調呢
老師,應付賬款的借方有余額,代表是我們要付款給供應商還是要供應商開發票給我們
老師 我們公司應付賬款有些單位貸方一直有余額,但是實際上我們不用支付供應商貨款了,需要怎么調賬呢?
老師您好,新工地產生考證費用,要怎么記科目
老師早上好!企業所得稅年報中的累計折舊資產計稅基礎是怎么算的呢,還有稅收折舊攤銷是怎么算的
你好,老師,請問24年12月有筆費用要在匯繳調增,放管理費用的,請問25年的賬務處理是先紅沖24年這筆費用嗎
老師早上好!請問,所得稅季報,賬還沒做好的情況下,能不能先估數填報?稅法上允許這么操作嗎?
老師用于研發人員的差旅費,需要怎樣單獨做賬
單位涉及到退稅問題,強制申報之后,稅務機關在申報日最后一天還沒解鎖,那么退稅的話是需要在申報日最后一天前完成嗎?還是稅務機關解鎖之后當月的任意一天呢?
哪位老師幫我做一下這題謝謝
收到員工負數工資退回,因為有扣社保工資不夠支付社保錢,會計分錄應該怎么做
老師,一般納稅人企業,購入商品時,專票跟普票各自怎么入賬
表格中怎樣顯示計算過程
不會退的
借營業外支出貸應付賬款。
好,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。