同學你好,可以這樣操作,但是在最后一個月必須是31號為結賬日
月末,會計小張復核公司賬簿發現,20197月15日至31日的運輸費5000元(運輸費系為銷售貨物發生的運費)已實際發生,但由于運輸公司未開具發票給公司,因此小張未入賬。但實際上,該運輸費已在7月發生,所以小張應該做如下會計分錄: 借:銷售費用 5000 貸:應付賬款 5000 如果費用實際發生的話可以按期間計提,但有一個問題,在2020.5.31匯算清繳前一定要取得相關憑證依據,可以不做所得稅前調整,這時這張發票開時間是2020年2月開了,那這個新開的這張發票是要放回2019.7月的記賬憑證中嗎,還是如何放置處理
老師阿,我們是武漢的公司,在義烏有工程項目,是這樣的:今年六月份以前在義烏的個稅按核定的千分之五交的,從六月份開始武漢稅務局要求我們改成全員全額申報,當時申報個稅的人員入職時間我填的是六月一號,實際好早入職了,導致前面的累計扣除費用沒享受到,多交了個稅,這個咋解決。現在才想到這個問題,9月份的個稅還沒報,那這個月我能把入職時間改為實際的時間吧!老師如何認為的。
為了月末提前結賬,我司決定每月的26號至下個月的25號為公司的會計期間,相關的成本費用也按此期間核算。稅務局是以每月30或者31號為一個會計期間,那么我們26號-31號之間發生的銷售計入下個月份稅務局是否認可,這樣是否存在偷漏稅?需要向國稅局備案嗎?
A注冊會計師正在對X股份有限公司2012年度財務報表進行審計。公司為一般納稅人增值稅率17%。為了確定X公司的銷售業務是否記錄在恰當的會計期間,決定對銷售進行截止測試。截至測試的簡化審計工作底稿如下。銷售成本發票日銷售收入計入銷售明細賬日期發運日銷售發票號2012年12月30日12月27日12月27日6萬元789110萬元1月3日1月2日9萬元789215萬元2012年12月30日2012年12月31日1月5日4.8萬元78938萬元1月6日2013年1月2日12月31日12月31日12萬元789420萬元2013年1月3日1月3日1月2日10萬元78956萬元1月7日5萬元3萬元1月8日2013年1月8日7896要求:(1)根據上述資料請指出A注冊會計師所執行的截止測試的具體方法及其目的。(2)根據上述資料請分析X公司是否存在提前入賬的問題。如果有請編制調整分錄(3)根據上述資料請分析X公司是否存在拖后入賬的問題,并簡要說明理由
某注冊會計師正在對X股份有限公司2017年度財務報表進行審計。X公司為一般納稅人,增值稅率17%。為了確定X公司的銷售業務是否記錄在恰當的會計期間,決定對銷售進行截止測試。截至測試的簡化審計工作底稿如下:銷售發票號銷售收入計入銷售明細賬日期發運日發票日銷售成本①789110萬元2012年12月30日12月27日12月27日6萬元②789215萬元2012年12月30日1月2日1月3日9萬元③78938萬元2012年12月31日1月5日1月6日4.8萬元④789420萬元2018年1月2日12月31日12月31日12萬元⑤789510萬元2018年1月3日1月2日1月3日6萬元⑥78965萬元2013年1月8日1月7日1月8日3萬元要求:(1)根據上述資料請指出A注冊會計所執行的截止測試的具體方法及其目的。(2)根據上述資料請分析X公司是否存在提前入賬的問題。如果有請編制調整分錄。
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
最后一個月是12月份?
26-30發生的業務怎么處理,可以做到下月嘛
同學你好,是12月份的
26-30發生的業務怎么處理,可以做到下月嘛
之前的月份的可以的,按咱企業賬期來,老師以前的公司就是這么處理的
也就是說1月到11月可以這樣處理,12月必須按31號處理對嗎
同學你好,是這樣的
謝謝老師
如果我的回答對您有所幫助,請幫忙五星好評,謝謝
老師,我還有個疑問,涉及到的增值稅怎么辦,26號-31號如果有開票的話,抄報稅的數字和賬里的數字不一致,稅盤都是按每月1號-30號計算稅的吧
同學你好,需要按照開票的數來做,在次月調整就可以了
以實際每月1號到~31號開票來報稅是吧,下個月做調賬憑證?這樣會不會引起稅務稽查
同學你好,只要不少繳稅沒問題的?
好的老師,是次月做調賬憑證對嗎,將賬調整和實際需要報的稅一致?
同學你好,是這樣的
好的辛苦老師耐心解答
如果我的回答對您有所幫助,請幫忙五星好評,謝謝