同學(xué)你好,建議你在導(dǎo)出財(cái)務(wù)費(fèi)用或是銷(xiāo)售費(fèi)用時(shí),選擇未過(guò)賬的那個(gè)打勾,科目余額表重新篩選下,也是要選未過(guò)賬憑證的勾選,嘗試下
剛用速達(dá)3000,結(jié)完賬后利潤(rùn)表和財(cái)務(wù)費(fèi)用本年累計(jì)數(shù)和銷(xiāo)售費(fèi)用和科目余額匯總表的1-12月的數(shù)據(jù)不一致,是哪里出錯(cuò)了
郭老師,我調(diào)了21年下半年的賬,12月報(bào)表利潤(rùn)總額是一致的,只是銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本數(shù)據(jù)有點(diǎn)變化,可以根據(jù)12月報(bào)表申報(bào)年報(bào)表可以嗎老師?
老師,我問(wèn)下之前訂正管理費(fèi)用科目,我應(yīng)該是從管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)調(diào)整,但是我做到了管理費(fèi)用的貸方,這就導(dǎo)致,我利潤(rùn)表的管理費(fèi)用本月的發(fā)生額和我科目余額表的本期發(fā)生不一致,是不是我也沒(méi)法再調(diào)整了,如果我調(diào)整在2022年7月賬務(wù)里面,我本月利潤(rùn)表的管理費(fèi)用和科目余額表又對(duì)不上了
老師,我們是三月計(jì)提所得稅,這個(gè)是三月的利潤(rùn)表,左邊是本年累計(jì),右邊是本月累計(jì),右邊利潤(rùn)總額也是整數(shù),右邊所得稅費(fèi)用那里要填了,三月的報(bào)表本年累計(jì)和本月累計(jì)的所得稅費(fèi)用不一致(倒數(shù)第二行),是不是錯(cuò)了?一月利潤(rùn)是負(fù),二月利潤(rùn)是正,三月利潤(rùn)也是正
老師,當(dāng)年度,財(cái)務(wù)費(fèi)用做錯(cuò)了,我做成了,借,銀行存款,正數(shù),帶,財(cái)務(wù)費(fèi)用,收入,正數(shù)。產(chǎn)生的后果是,財(cái)務(wù)軟件的利潤(rùn)表的財(cái)務(wù)費(fèi)用科目貸方書(shū)不累計(jì),但科目余額表累計(jì),所以導(dǎo)致報(bào)表和余額表一直不一致?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過(guò)了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷(xiāo)售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過(guò)節(jié)買(mǎi)包包,首飾,煙酒,送客戶,開(kāi)普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷(xiāo)售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷(xiāo)售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問(wèn)題類(lèi)型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷(xiāo)單上報(bào)銷(xiāo)人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡(jiǎn)化就只簽了報(bào)銷(xiāo)人,領(lǐng)款人處沒(méi)有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫(xiě)現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是結(jié)完賬后才查的數(shù)據(jù),我都有點(diǎn)暈了
同學(xué)你好,刷新下,先按照剛說(shuō)的去試下,勾選未過(guò)賬未審核憑證后,再重新篩選一下
老師,那利潤(rùn)表上的數(shù)據(jù)應(yīng)該是正確的是嗎,我這么理解是對(duì)的是吧
同學(xué)你好,這個(gè)不一定的,報(bào)表的數(shù)據(jù)和科目余額表的數(shù)據(jù)是一致的,要學(xué)會(huì)用科目余額表去核對(duì)報(bào)表生成數(shù)據(jù)是否正確