你好,這100元在下次發(fā)工資的時(shí)候沖掉就可以了。
老師,請(qǐng)問(wèn)今年社保調(diào)基數(shù)調(diào)增,10月做賬銀行扣的是9月的社保,但是工資是當(dāng)月發(fā)放當(dāng)月的,然后就導(dǎo)致了,其他應(yīng)付款社保貸方余額一百多元,這樣要怎么處理呢?
其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分的問(wèn)題,我每次做賬沒(méi)有按照工資單上來(lái),直接工資是倒擠的,現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬,發(fā)9月的工資,我們工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,所以是計(jì)提9月發(fā)放9月,我做的其他應(yīng)收社保個(gè)人算得是 10月扣的款,所以我的其他應(yīng)收款每月是沒(méi)有余額的,我以后想按工資表的來(lái),但是我們工資表人員每個(gè)月都有變動(dòng),社保扣款有可能10月扣的有9月期間的,但是我們9月的工資表就把9月社保個(gè)人的扣了,我以后想跟著工資表走,我怎么調(diào)賬呢
其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分的問(wèn)題,我每次做賬沒(méi)有按照工資單上來(lái),直接工資是倒擠的,現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬,發(fā)9月的工資,我們工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,所以是計(jì)提9月發(fā)放9月,我做的其他應(yīng)收社保個(gè)人算得是 10月扣的款,所以我的其他應(yīng)收款每月是沒(méi)有余額的,我以后想按工資表的來(lái),但是我們工資表人員每個(gè)月都有變動(dòng),社保扣款有可能10月扣的有9月期間的,但是我們9月的工資表就把9月社保個(gè)人的扣了,我以后想跟著工資表走,我想在12月做11月份賬的時(shí)候調(diào)賬,我怎么調(diào)賬呢
老師,我們公司的工資是當(dāng)月計(jì)提,當(dāng)月發(fā)放,但是社保銀行扣款是當(dāng)月扣上月,導(dǎo)致應(yīng)付工資期末余額為負(fù)數(shù),請(qǐng)問(wèn)需要怎么調(diào)整
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷(xiāo)無(wú)法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價(jià)值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價(jià)值?請(qǐng)教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對(duì)方來(lái)給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個(gè)怎么做賬
24年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表有變動(dòng),匯算清繳的時(shí)候需要去更正申報(bào)第四季度報(bào)表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表嗎
個(gè)體工商戶,核定征收的一個(gè)月不超3萬(wàn),超了會(huì)收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤(rùn)就高,能舉例子嗎
老師,公司買(mǎi)車(chē)哪些費(fèi)用是可以直接計(jì)入固定資產(chǎn)的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
請(qǐng)問(wèn)可以怎么沖呢?
你好,這100元不是多扣職工的嗎?
是的 老師
你好,就是下月發(fā)工資的時(shí)候? 借? 其他應(yīng)付款? 貸 銀行存款 就可以了
好的,謝謝老師
不客氣,祝工作順利哦!