借所得稅費用 貸、應交稅費生產經營所得。
老師,計提個人生產經營所得分錄怎么寫呢?
老師 個體工商戶生產經營所得個稅退稅的會計分錄怎么寫呢
老師,個體戶計提生產經營個人所得稅分錄怎么做?
老師,生產經營所得稅怎么寫計提的分錄啊?
個獨企業,生產經營所得稅,計提分錄怎么寫?
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
借營業稅金及附加-個人所得稅 貸應交稅費-個人所得稅 這樣子算錯嗎?
錯了 不是這么做的
那以前做的憑證能改嗎?改的話會影響報表嗎?
可以的 影響你的利潤總額 所得稅費用抵扣不了所得稅費用
核定征收企業,沒有企業所得稅,那報表還需要改嗎
以后的按正確的 之前的不用修改
核定征收企業報表也是叫個人所得稅經營所得納稅申報表呀,為什么個人所得稅錯了呢
所得稅費用這個是企業所得稅 也可以做生產經營所得 我啥時候說你們繳納企業所得 稅 你從那句話看出來的
我是說為什么不能叫個人經營所得
個人經營所得,可以這么叫的。又說不可以 哪里規定說不可以啦?
那分錄這樣寫為什么不對呢
稅金及附加,他不核算這個內容。
《財政部關于印發的通知》財會[2016]22號第二條第(二)項規定,全面試行營業稅改征增值稅后,“營業稅金及附加”科目名稱調整為“稅金及附加”科目,該科目核算企業經營活動發生的消費稅、城市維護建設稅、資源稅、教育費附加及房產稅、土地使用稅、車船使用稅、印花稅等相關稅費;利潤表中的“營業稅金及附加”項目調整為“稅金及附加”項目。
我明白了謝謝老師
不用客氣 工作愉快