沒事的,反記賬做到12月份,那個只是個所得稅預交。還有匯算清繳呢
老師,去年9月份辦的營業執照,今年1月份做稅務登記,是從1月份開始建賬嗎?1月份開始建賬的話去年的發票怎么入賬呢,是些餐費、油費、加油IC充值款、塑料船(工地上用到的材料),是都計入開辦費嗎?一月份也有餐費油費這些 要跟去年的發票分開記還是記到一起呢
老師,周末好!我們公司去年7-8月份的餐飲收入今年5月份學校才打過來,那個大學食堂今年1月份已經被其他公司競標走了,我們公司今年1月份就沒做了,7-8月份的成本發票和工資費用都被前面個會計全部抵減完了,現在有20萬的收入,一張成本發票都沒有,老板又不想交稅,因為前面個會計總是做的虧損,這種情況我怎么辦呀?請老師指點一下!謝謝
老師,我們11月開出的專票,購買方忘記做賬了,沒有抵扣也沒有做賬,現在他們已經結賬了,要求我今天紅沖,到明年1月份了再重新開一張,我需要紅沖嗎?如果我不紅沖,他們1月份繼續做賬和抵扣嗎?
老師,12月份已經結賬了,現在已經在做1月份的賬了,12月份的發票在1月是可以入賬的吧,1月又收到去年7月份的發票,不過都是報銷的發票,應該也可以用吧,這個稅務上應該沒有規定吧
老師好,有一張22月份的餐費票忘記做賬,現在已經報稅完成了,這種發票可以做到今年1月份嗎?還是有其他別的辦法?
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
您是說可以做到1月份吧,我看了一下,去年全年的餐費總額已經超了去年全年銷售總額的0.5%的上線。
看清楚了,是反記賬做到12月份
哦,已經申報了不管了,反正到時還要再匯算清繳了,餐費超標了銷售額比例的上線,再加進去,對企業所得稅或匯算清繳還有影響嗎?已經超了呀,再多也是無效的吧
無論是否超了,都要做到21年的哈
做到22年1月,是不是有財務風險,如果知道?
你做的22年就不能全部列支,都要做納稅調增