你好 借主營業務成本 貸研發支出
老師你好,12月份發現之前應該計入主營業務成本的發票被計入管理費用了,怎么調整啊
請問老師,前會計從開業到現在,大概3年的賬務,把主營業務收入做了營業外收入,那我需要調整的時候,應該怎么調整合適?
老師,之前8月份的分錄應該計入研發支出的,計入到主營業務成本了我現在應該怎么調整一下賬務比較合適?
請問老師,我7月從公賬的支出,已經做了主營業務成本,但是對方8月份才開票過來,現在我應該怎么調整呢
老師,發現去年應該計入固定資產的科目計成主營業務成本,而且沒有扣除殘值,現在的分錄應該怎么調整,小規模
微信有許多支出帳單咋不顯示
老師你好,我們是4s店,采購整車的時候有返利補貼,列如,139800-20000返利補貼 廠家給我們開票119800 這臺車,我們銷售給公司開專票119800 完后這2萬要退給開專票的這家公司, 2萬元錢的補貼到我們賬了,我們要退給開專票的這家公司,是不是退的時候我們要收這2萬元的稅點呢
老師好,我是總公司的分公司,2024年二季度給總公司的利潤表產生企稅了,實際沒產生,2024年4季度把這部分利潤補上了,有企稅,未交。2025年4月,總公司匯繳,分攤給我公司應納稅額,不包括我公司2024年4季度的企稅,這種情況,我怎么報我單位的企稅。感謝老師
新開了一家律師事務所,合伙企業,需要申報哪些稅,怎么申報
我們公司領導的家屬,這個家屬不是我們公司的員工,但是這個家屬想讓我們公司給他代交保險,這樣合法嗎
年報的營業收入是不是跟第四季度申報收入要一致,有一次處置固定資產,我們是計入營業外收入了,跟企業年報匯算里的收入對不上,系統是計入營業收入那欄了,是否需要調整
個人經營所得忘記申報了,帶什么資料去報啊
咨詢服務可以開6個點的專票對嗎?一般納稅人
老師,這個表有12個月,請問怎么匯總到一個總表,每個月每個人一個一個項目加太麻煩了,有什么方法呢?
填企業匯算里主表里的營業收入,提示跟增稅做對比,發現增稅比營業收入多1200,這個1200是個稅退手續費時填報的,帳務處理是放在營業外收入,那肯定對不上啊,這怎么處理。
因為跨季度了,之前的報表已經在稅務局申報了《我現在在第四季度調賬的話,是應該先把8月份的原始分錄全部反向分錄,然后 再正確分錄還是,直接像您那樣處理呢?
該先把8月份的原始分錄全部反向分錄,然后 再正確分錄
那您剛剛那樣處理為什么不可以
這兩個有什區別
請詳細解釋一下
都是一個意思的,老師寫的簡單
你那個清晰明了,就是要做兩筆
跨年了還能這樣調整么
可以的,沒問題的,學員
我聽其他老師說 跨年的話不能這樣調整
可以的,這個很正常的,老師接觸的上市公司都是這么調整的
不用使用以前年度損益調整么 這樣調整的話就影響了上年年報了吧
不用使用以前年度損益調整
這個科目涉及重大會計差錯時候才使用得