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Q

請問老師,我7月從公賬的支出,已經做了主營業務成本,但是對方8月份才開票過來,現在我應該怎么調整呢

2022-08-04 10:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-08-04 10:59

好,那你七月份做了主營業務成本的罵。

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齊紅老師 解答 2022-08-04 10:59

你好,七月份做了主營業務成本的嗎

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快賬用戶8452 追問 2022-08-04 11:13

嗯嗯 是的老師

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快賬用戶8452 追問 2022-08-04 11:13

現在才收到票

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齊紅老師 解答 2022-08-04 11:14

借應付賬款貸主營業務成本,然后再做發票的借主營業務成本貸銀行存款。

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快賬用戶8452 追問 2022-08-04 11:15

那我現在在8月做7月相反的分錄 然后再做正確的 可以嗎?我不想去調整7月的賬目了的話

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齊紅老師 解答 2022-08-04 11:17

可以這么做的 可以

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快賬用戶8452 追問 2022-08-04 11:17

好的額 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-08-04 11:25

不用客氣,工作愉快

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好,那你七月份做了主營業務成本的罵。
2022-08-04
你還·,7月付款時借預付賬款 貸銀行存款 貨收到先暫估入庫 借庫存商品或原材料等 (按照不含稅金額) 貸應付賬款-暫估。 8月發票到,先沖紅7月份的暫估入庫的分錄 然后按照發票借庫存商品或原材料等 貸應交稅費(進項稅額) 貸應付賬款-
2020-09-02
你好 借主營業務成本 貸研發支出
2022-01-14
同學你好,直接在8月份新增一張對應的其他應付款憑證就行
2020-09-07
你好 順著做的紅沖了就可以 從制造費用紅沖到庫存商品
2021-01-01
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