都是視同銷售,交增值稅,印花稅
老師,我們單位購買月餅贈送給客戶,我們要普票,不涉及進項稅抵扣問題,我想知道如果我們贈送的是個人,是不是需要繳納個人所得稅,如果贈送給公司就沒有稅款產生呢,
老師,我們單位購買月餅贈送給客戶,我們要普票,不涉及進項稅抵扣問題,我想知道如果我們贈送的是個人,是不是需要繳納個人所得稅,如果贈送給公司就沒有稅款產生呢。
(3)將自產的食品捐贈給災區,食品成本為50000元,無同類食品的售價。 問題:業務(3)是否需要繳納增值稅?如果需要,簡要說明理由并計算銷項稅額;如果不需要,簡要說明理由。 ?? 『正確答案』需要繳納增值稅。將自產的貨物無償贈送給 其他單位或者個人屬于視同銷售,需要計算繳納增值稅。 應納增值稅=50000×(1+10%)×13% =7150(元)(2分) 這一題也沒有給出一個利潤率為什么他直接加10%
老師,您好,我們單位把公司名下的車無償贈送給股東,需要繳納什么稅,已經抵扣進項稅。如果無償贈送給外人需要繳納什么稅
老師,我們單位現在是專利讓評估機構評估評估個價格做實繳,之前這些專利以公司名義申請的,現在無償轉給股東,在做實繳,(其中有兩個專利已轉成無形資產),這個過程中需要交納什么稅呢,目前我知道是實繳完成的話這個肯定要繳納印花稅,別的還需要繳什么稅呢
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
如果是股東個人所得稅用交嘛
送給股東的話,進項稅要轉出嗎
是的,送股東,股東要交個稅的哈。進項不用轉出,因為你視同銷售交了增值稅的