你好,這個用途是干什么的?
公司購買的酒水發票,已經認證抵扣了。查了資料后發現不能抵扣,下個月再做進項稅額轉出,來得及嗎?
老師 麻煩問下公司購買酒水的發票需要做進項稅額轉出嗎?
老師 進項稅額轉出需要紅沖之前買進的材料和結轉的成本嗎?進項轉出的分錄麻煩一起發一下
老師 進項稅額轉出需要紅沖之前買進的材料和結轉的成本嗎?進項轉出的分錄麻煩一起發一下
您好!老師麻煩問一下采購酒水的進項稅額是不是要進項轉出、這個酒是送客戶的
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師好,什么是分賬系統
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
是放業務招待費的
那這個進項稅額是不能抵扣的。
老師,那這個是12月當月抵扣當月做進項稅額轉出嗎?
如果你已經認證的話,是需要做進項稅額轉出。
老師,購買勞保用品也是要做進項稅額轉出嗎?
勞保用品的話是不需要轉出的。