借:原材料,庫存商品成本費用(原來不考慮增值稅的科目) 貸:應(yīng)交稅費-增值稅-進項轉(zhuǎn)出
購買原材料的進項發(fā)票出現(xiàn)問題,需要做進項稅轉(zhuǎn)出 原材料需要紅沖么 已經(jīng)抵扣過了 成本需要改么
已經(jīng)抵扣的發(fā)票發(fā)生退貨,我分錄是借:應(yīng)付賬款 貸:原材料 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅/進項稅額轉(zhuǎn)出,那充成本分錄,是借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:原材料?要把轉(zhuǎn)出的進項一起加到原材料成本中嗎?我結(jié)轉(zhuǎn)原材成本是借:生產(chǎn)成本
老師 進項稅額轉(zhuǎn)出需要紅沖之前買進的材料和結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?進項轉(zhuǎn)出的分錄麻煩一起發(fā)一下
老師 進項稅額轉(zhuǎn)出需要紅沖之前買進的材料和結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?進項轉(zhuǎn)出的分錄麻煩一起發(fā)一下
本年一月份結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額寫成進項稅額轉(zhuǎn)出了,能不能在這個月更正正確的分錄,之前的沖紅
老師,現(xiàn)金折扣影響企業(yè)所得稅嗎?
區(qū)分固定性經(jīng)營成本和固定性資本成本,老師什么區(qū)別呢
哪位老師看看這道題怎么做,謝謝啦
老師,前年做賬,借:管理費用-10萬,貸:應(yīng)付職工薪酬-10萬,截止去年匯算清繳時未發(fā),企業(yè)所得稅納稅調(diào)增10萬,然后賬上一直掛著應(yīng)付職工薪酬10萬,今年查賬時,發(fā)現(xiàn)前年的應(yīng)付職工薪酬10萬是當(dāng)時計提多了,現(xiàn)在這個賬怎么做?這個稅怎么處理?
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規(guī)模,4月中旬來了一張發(fā)票產(chǎn)生了增值稅銷項稅額,600多元,現(xiàn)在應(yīng)該直接轉(zhuǎn)到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產(chǎn)生所得稅,導(dǎo)致了所得稅一直有余額沒結(jié)轉(zhuǎn)掉,現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢?賬都結(jié)完了
老師,查帳征收個體戶準(zhǔn)備注銷,由于以前給員工發(fā)工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現(xiàn)在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變?yōu)樨?fù)數(shù)?
不太理解 我問的是我前面做賬的購買材料分錄和結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄需不需要紅沖
你紅沖買材料的分錄干嘛呢?只把增值稅進項部分轉(zhuǎn)出到成本費用就是了
被稅局認(rèn)證是虛開發(fā)票
業(yè)務(wù)是真實的不?還是業(yè)務(wù)也是假的?
交易是真的 不過我的供應(yīng)商被查了
交易是真的,就只把進項專項轉(zhuǎn)出就是。已經(jīng)計入成本的做納稅調(diào)增。不要所有賬都沖減。發(fā)票是虛的不能否認(rèn)業(yè)務(wù)的真實性。