可以有余額的,一般工資本月計提次月發(fā)放,這種有余額可以的,只要匯算清繳之前發(fā)下去就行。
老師問下,每月計提工資50000,發(fā)每月生活費40000,平時做的分錄計提借:管理費用/生產(chǎn)成本-工資40000 貸:應(yīng)付職工薪酬40000 借:應(yīng)付職工薪酬30000 貸:銀行存款30000 報表上有余額應(yīng)付職工薪酬10000未發(fā),我可以這樣做分錄借:管理費用/生產(chǎn)成本 40000貸:應(yīng)付職工薪酬 40000 轉(zhuǎn)借:應(yīng)付職工薪酬40000貸:其他應(yīng)付款-職工工資40000,借:其他應(yīng)付款-職工工資30000 貸:銀行存款30000,這樣報表上就體現(xiàn)余額在其他應(yīng)付款里了。應(yīng)付職工薪酬沒有余額。
我們工資都是借:應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)付款(每個人的往來),結(jié)果就是應(yīng)付職工薪酬無余額,工資掛其他應(yīng)付款(每個人的)稅務(wù)查到有什么風(fēng)險
老師,應(yīng)付職工薪酬年底不能有余額嗎?我公司的會計為啥年底把應(yīng)付職工薪酬余額結(jié)轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款-工資?
12月末的應(yīng)付職工薪酬有余額,可以轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款嗎?
老師我和其他公司掛往來款 計提 借管理費用 貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放工資 借應(yīng)付職工薪酬 貸銀行存款 然后我要沖銷 借管理費用 -負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付職工薪酬 負(fù)數(shù) 掛往來 借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)付職工薪酬 老師這樣對嗎,這樣我的應(yīng)付職工薪酬會有余額嗎
老師,企業(yè)內(nèi)賬固定資產(chǎn)需要折舊嗎?
你好,上個月我們公司和另一公司合作,我們派出藝人演出,我們公司已經(jīng)開發(fā)票給合作公司了,現(xiàn)在對方公司要我方藝人完稅證明說是稅務(wù)局要的,這個我們能不能直接跟稅務(wù)局對接,不想給對方公司這些。
老師,借:預(yù)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入,銷項這種是走的無票收入嗎
教育機(jī)構(gòu)月度如何確認(rèn)收入費用和支出
請問有一家公司沒有收入,也幾乎沒有成本,銀行賬上沒有進(jìn)出賬,沒有現(xiàn)金交易,現(xiàn)在目前就是記提每個月的工資,就是法人夫妻的,但是也沒有錢發(fā),就是開個手據(jù),收到法人的借款,來做工資,我就想問下,這個工資還有沒有必要繼續(xù)計提,現(xiàn)在也沒有申報社保了,因為也沒有錢交了,但是還不能注銷現(xiàn)在。請問現(xiàn)在要怎么辦呢
以2000元為基數(shù),自2024年9月1日參照一年期貸款市場報價利率標(biāo)準(zhǔn)得到的利息是多少?
個體戶2024年經(jīng)營所得個人所得稅匯算清繳需要補(bǔ)稅1000,請問怎么做分錄呢?
計提及繳納工傷保險時, 會計分錄 借:管理費用100 貸:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險100 借:應(yīng)付職工薪酬—工傷保險100 貸:銀行貨款 現(xiàn)在收到退回工傷保險20,怎么做分錄呢?
28期2025年4月11號晚上的課沒找到直播回放,老師是不是忘記上傳了
老師 我們公司有兩個持股人 一個是個人 一個是公司 公司的那個在2024年4月5日把名字改了 問題一:現(xiàn)在我們做2024工商年報的時候用改名前的還是改名后的? 問題二:2024年3月做2023年工商年報的時候他還沒改名字我用的是之前的名字現(xiàn)在要改回來嗎?