你好,是的,是這樣的,學員
老師,請問一下,我們單位是事業單位,每個季度報企業所得稅時只填了開了發票的收入,然后成本總是編一個數,利潤總是負數,我們屬于林業,收入也是免稅收入的,請問這種填法可行嗎?
4月的增值稅申報表填錯了,可以不去稅務修改嗎 我們是生活服務行業,今年免稅,4月發生了一筆退款,是對1月一筆收入的紅沖,因為一月開的帶稅率發票,會計在申報時,填的銷項稅額負數,造成發生銷項稅額負數,形成留抵稅額,實際上1月按免稅申報的,就沒有交稅
請問我們這個月紅沖發票大于銷項發票,兩數相加為負數,填利潤表和申報企業所得稅時,營業收入填負數嗎?然后成本和費用也按實際正數填寫嗎?
老師您好,我想問下就是申報企業所得稅的時候,收入成本都是按利潤表上的數字填寫的,然后利潤表中還有個管理費用,這個管理費用沒加到成本中,這樣也沒有關系嗎,我看利潤是收入減去支出減去費用下來的數字
老師,個人獨資企業,申報企業經營所得稅,成本費用是否等于利潤表的,營業成本+稅金及附加+銷售費用+管理費用+財務費用,有營業外收入是否需要計入收入總額?有營業外支出,是否需要計入成本費用內?這是我根據我的利潤表的數據填的數據,因為發現我的利潤表的利潤總額的數和系統的利潤總額的數對不上,不確定對不對.
老師您好,客戶付款買了一套打包組合的產品,拿了一部分,存了一部分在公司以后拿,這種情況怎樣確認收入?
老師麻煩問一下法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,我可不可以現在把24年多做的那部分工資刪除,把其中兩個公司做上的現在改成0,再找一個人報法人報的那些工資?
老師:我們注冊200萬,實際投資3000萬,發生重大事件是按照200萬處理,還是按照資產評估處理
公司(一般納稅人)名下的房子租給個體戶,公司申報房產稅的時候,必須要交增值稅么
老師固定資產選擇一次性稅前扣除 ,購車是賬上按4年折舊正常做賬,然后報稅的時候按全額扣除費用交稅,那我第二年賬上正常提折舊,報稅時應納稅所得額是按加上一年應計提的折舊報稅嗎,手動改數
你好,2024年累計暫估的庫存商品或原材料,在25年匯算清繳前都沒有收到成本發票進來,那暫估的金額要納稅調增是在A105000表的第30行次中的“其他”里面去填寫嗎?
老師好,24年個稅有3個月,多算了一個員工,現在需要更正24年3個月個稅,請問如果更正個稅的話,那么年度財務報表和匯算清繳報表是不是都要更改了?
老師,我們公司請了學生來做了幾天的工作,他們要接工資 ,我讓他們去稅務局開勞務發票來接工資 ,開勞務發票怎么收稅的,有起征點嗎?另外開發票時需要簽勞務合同嗎?
a105050職工福利費支出怎么取數,是管理費用-職工福利費還是應發職工薪酬-職工福利費
老師,稅務是清算狀態,工商年報狀態應該也寫清算對不