借:管理費(fèi)用? 貸:銀行存款?? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用(負(fù)數(shù))
老師 增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi) 怎么入賬哦
增值稅防偽稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)做賬分錄
增值稅發(fā)票稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)怎么做賬
繳納增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)發(fā)票怎么做賬,可抵扣增值稅稅金么?
員工1-2月工資都是零申報(bào),現(xiàn)在3月所屬期不打算申報(bào)員工了,可以把員工離職時(shí)間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會(huì)計(jì)上沒有做銷售處理,記入銷售費(fèi)用了,稅務(wù)上已確認(rèn)銷項(xiàng)稅額,賬表不符,怎么調(diào)整可相符
企業(yè)法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項(xiàng)打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個(gè)人。公司賬面沒有款進(jìn)出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發(fā)票,這種情況怎么做賬呀。
資產(chǎn)負(fù)債表的年報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個(gè)季度是虧損還是盈利嗎?
支付憑證截圖是報(bào)銷必須的原始憑證?
老師要是個(gè)人部分直接發(fā)工資扣除計(jì)其他應(yīng)付款那其他應(yīng)付款一直掛賬
老師就是我把個(gè)人部分社保直接記在了應(yīng)付職工薪酬工資里面那匯算清繳是不是調(diào)增
老師好,請(qǐng)問我家是小規(guī)模自開專票,應(yīng)交393.21增值稅,但是報(bào)稅軟件自動(dòng)生成393.2差一分錢就等于少交1分錢,怎么辦啊!在報(bào)表怎么改啊!
為什么要現(xiàn)做匯算清繳才能申報(bào)第一季度的企業(yè)所得稅預(yù)繳?
進(jìn)了應(yīng)交增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
這個(gè)什么時(shí)候抵減,什么時(shí)候再結(jié)轉(zhuǎn)。
好的,謝謝
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那我可不可以不進(jìn)管理費(fèi),直接借方進(jìn)應(yīng)交稅費(fèi)
也可以,但是最好還是按照我說的這么做。
好的,那一個(gè)憑證寫完還是分兩個(gè)
你這個(gè)做一個(gè)憑證就可以。
好的,謝謝老師
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