你好,不需要的餓,你不是簽訂勞務派遣合同了嗎
我們公司與勞務派遣公司簽訂了合同,每月將派遣的員工的工資和管理費打給勞務派遣公司,那么我們還需要為這些人申報個稅嗎?是不是勞務派遣公司報就可以了?
請問老師,我公司與勞務派遣公司簽訂合同,勞務派遣公司派人員到我公司車間工作,我們付給勞務派遣公司2萬元的費用,勞務公司說給我們開98%的勞務派遣費,還有2%的工資費,按照正規應該怎么給我們開進項發票?稅率是多少?
請問老師,我們公司與勞務派遣公司簽訂合同,從勞務派遣公司派人員到我公司車間工作,對方可以給我們開加工勞務的發票嗎?
請問老師,我們和勞務派遣公司簽訂了勞務派遣合同,我們與勞務派遣公司是服務與被服務關系,我們用工單位還需要與勞務派遣公司的員工簽訂勞務合同嗎?
我們公司跟勞務派遣公司簽了勞務派遣合同,勞務派遣公司把工人派了我們這里公司工作,工人跟我們公司有雇傭關系嗎?
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.要全程跟會計分錄
老師,年末壞賬準備有60,為什么信用減值損失是-60
二、資料:20x4年1月1日,承租人甲公司簽訂了一項10年期不動產租賃合同,已經于當日獲得使用該不動產的控制權。租金基于每兩年消費者價格指數水平確定,第1年年初的消費者價格指數為125,據此確定的租金為50000元/年;甲公司在租賃期開始日已經支付了第1年租金50000元,并支付了傭金等初始直接費用20000元。租賃期第3年年初的消費者價格指數為135,據此確定的調整后的租金為54000元/年。假設甲公司再租賃期開始日的折現率為5%,在第三年年初的折現率為6%。假定甲公司將該不動產用于行政管理部門,該不動產剩余使用壽命為20年,租賃期滿后沒有殘值,采用直線法計提折舊。已知:(P/A,5%,9)=7.1078;(P/A,5%,7)=5.7864;(P/A,6%,7)=5.5824要求:(2)編制20x6年1月1日的相關會計分錄.,要全程
凈資產增長率是指所有者權益增長額與期初所有者權益的比率
我們去年做門窗工程開了發票,甲方把28萬I工程款以人工工資形式代發并由我公司申報個稅,這筆款怎么計帳?
老師我司收到個稅手續費退稅然后三月申請的四月才到賬這個手學費是需要申報增值稅嗎是申報在三月的所屬期還是四月所屬期
我不小心把4月份得一張費用票做到了3月份的賬里,已經繳納過季度所得稅爆表了怎們辦
09年購買的教練車原值895100,2024年4月把車賣了,賣了29821元,之前一直沒有折舊,我把差額865279計入了營業外支出,今年匯算清繳的時候,稅局風險推送說營業外支出調整異常,我該怎么辦
老師,現在有批庫存商品,要退貨,進項發票已抵扣,而且退的貨不是一張發票上面的,我們要求廠家開紅字發票,但是他們開了張銷售折讓的發票給我們,這個能行嗎
一般納稅人,上個月開發票已確認收入了,這個月又沖紅了怎么做賬
是的,但是,我們老板就覺得應該在與個人簽訂勞務合同
如果這個第三方是獨立的個人,應該只與這個獨立個人簽訂勞務合同是嗎?
是的,要不是這個公司派遣的應該簽訂勞務合同