你好,這個是提示你們收到的紅字發票。
老師,本月認證專票的時候,出現提示:本月,你取得了7張增值稅紅字發票,有5張增值稅發票被沖紅。請你按照有關規定辦理后續業務。我想問,按照有關規定辦理后續業務是如何辦理?
認證系統提示本月我獲得了8張增值稅紅字發票,有0張增值稅發票被沖紅,請您按照有關規定辦理后續業務。我應該怎樣做?
認證系統提示本月我獲得了1張增值稅紅字發票,有0張增值稅發票被沖紅,請您按照有關規定辦理后續業務。請問怎樣查詢到這張紅字發票?
你好老師,我打開認證平臺顯示這個是什么意思,(本月你取得了49張增值稅費用紅字發票,有0張增值稅發票被沖紅,請你按照有關規定辦理后續業務),我要怎么處理都是通行電子發票
老師你好,我這邊登錄增值稅發票勾選系統的時候,提示我本月取得2張增值稅紅字發票,有一張增值稅發票被沖紅,讓我按照有關規定辦理后續業務,我應該怎么弄怎么操作
貨款是19369.20元,供應商開票金額是19608元,多開了238.8元,開收據和委托書是寫19369.20元吧,多開有什么影響或者怎么處理,我實付是19369.20吧
老師,發三月份的工資這樣寫可以嗎
老師,如果商品之前按照不含稅9的稅率入庫,后面發現有一個產品發票開的13點,這樣長年累積一直對不上,請問怎么處理呢
個人所得稅通過應交稅費核算嗎?資產負債表應交稅費這個項目包含個稅嗎?
因質量問題,對我方產品檢驗產生的檢測費,對方入其他業務收入我,我方入什么費用?可以當做是和平時一樣的質量扣款入賬嗎?
為什么匯算清繳的主表總是顯示與財務報表填寫的數據0不一致,可是我的財報是有數據,而且數據也是一樣的
實繳的印花稅是每年年初報一次嗎,其余時間不能申報,不能填嗎
中級會計考試的 計算題 和 綜合題 要寫過程嗎? “解:”這個解要寫上去嗎?
政府補助的款項需要交企業所得稅嗎
提前開了一季度的房租發票,按月支付,如何入賬
待會開過紅字信息表的嗎?
們單位開過紅字信息表嗎?
12月份的時候開過一張
我想知道的是:后續得如何按規定處理?老師
你好,你查一下這個具體的是哪一張發票紅沖啦。
只有一個提示,你查不到
申報增值稅看一下附表二,有提示你需要進項轉出嗎?進項轉出的金額是多少?你看一下哪份金額是這個?
老師,在認證系統的頁面里如何查詢是具體的哪一張發票沖紅啦?
好在認證系統里面查不到的。
老師,系統會在增值稅申報的附表二中自動顯示我們需要轉出的進項稅額嗎?
你好,如果你們已經認證了,對方給你開了付出發票會的。
老師,系統提示的按規定做后續處理也沒啥東西啊,不去管它可以嗎?
可以的,以后你做賬的話,應該會慢慢的發現的。
老師,在增值稅申報附表2中出現了紅字專用發票信息表注明的進項稅額4900多元,我是不是得做一筆轉出的分錄先?
你好,對的是的,需要進項轉出。
老師,我只是上傳的紅字信息表,但還沒有收到對方給我們重開的紅字發票。以后收到了對方重開的專票,我該怎么處理?
放到進項轉出憑證后面就可以。
不需要再單獨的做其他的了。
老師,對方得給我一張紅字的和一張藍字的專票。到時候,我是不是得重新入賬,重新認證抵扣?
是的是的,是這么做的。