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購買方12月開具了紅字發票信息表,銷售方1月才開紅字發票,請問申報時需要怎么申報

2022-01-12 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-12 16:43

你好在1月份申報,12月份的時候進項轉出。

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快賬用戶6762 追問 2022-01-12 16:46

就是現在我申報12月的增值稅時,在紅字專用發票信息表注明的進項稅額欄填寫稅額,我12月是否需要做紅字發票的分錄

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齊紅老師 解答 2022-01-12 16:47

你好,對的是的,需要做的需要做進項轉出,然后以后收到發票,把這個發票放到記賬憑證后面就可以。

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快賬用戶6762 追問 2022-01-12 16:49

1月銷售方開具發票,我收到紅字發票就附在12月的記賬憑證后面,不需要再做分錄了是吧

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齊紅老師 解答 2022-01-12 16:50

號對的是的,是這么做的。

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快賬用戶6762 追問 2022-01-12 16:51

謝謝郭老師

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齊紅老師 解答 2022-01-12 16:53

不用客氣,工作愉快。

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快賬用戶6762 追問 2022-01-12 17:09

進項稅額轉出時分錄怎么寫,借庫存商品,應交稅費-應交增值稅-進項稅額,袋應付賬款,紅字嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-12 17:43

可以的,可以這么做的。

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你好在1月份申報,12月份的時候進項轉出。
2022-01-12
你好,需要的你之前的增值稅申報表得去修改,因為你重新開了之后,他會要求你們單位再重新進項轉出一次。
2021-11-19
你好,不可以的,一張紅字信息只能對應一張發票
2023-11-22
同學你好 這個可以不給的
2023-04-03
情況1,銷售方直接開紅字發票就是了呀。 情況2,購買方未申報抵扣,銷售方就開紅字信息表和紅字發票,然后再開具正確的藍字發票
2022-05-27
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