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公司跟個人簽租車協議,計提,借管理費用,貸其它應付款,現在付款了,但是還沒給票,借其它應付款,貸銀行存款,這樣做會計分錄是對的嗎,那等票來了,該怎么做會計分錄呢

2022-01-12 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-12 10:40

你好!發票可以直接附在憑證后面做為附件

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快賬用戶1441 追問 2022-01-12 10:40

票不知道啥時候能開來,不需要做會計處理嗎

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齊紅老師 解答 2022-01-12 10:44

如果發票跨年收到 1.先做沖減分錄 借管理費用,貸其它應付款 (金額用負數表示) 2.再根據發票做賬 借管理費用,貸其它應付款

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快賬用戶1441 追問 2022-01-12 10:44

哦哦,好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-12 10:46

不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝

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你好!發票可以直接附在憑證后面做為附件
2022-01-12
你好,付款做借其他應付款-xx人 貸銀行,借—管理費用, 貸—其它應付款 這個掛暫估款 發票到做借借—管理費用,負數 貸—其它應付款 這個掛暫估款 負數,之后按發票做
2022-01-11
你好,同學。 您這如果用了零余額支付,預算會計就要做支出處理的。 正常的按支出,減少資金結存處理。
2020-09-01
借固定資產 借進項 貸銀行存款 貸長期應付款 每月還貸款 借長期應付款 貸銀行存款
2021-11-01
你好,不用寫上預付賬款,直接在其他應付款體現,
2020-10-19
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