你好!發票可以直接附在憑證后面做為附件
老師,如果暫收款項用了零余額賬戶用款額度支付了,本來應該用銀行存款支付,不用做預算會計分錄,現在用了零余額賬戶用款額度,預算也得做,會計分錄1 借:銀行存款 貸:其他應付款 會計分錄2、本來應該是 借:其他應付款 貸:銀行存款 這2個不用做預算會計 但現在是 借:其他應付款 貸:零余額賬戶用款額度 這樣會計分錄2就得做預算會計了,后期該怎樣處理呢?
你好老師!房租費未支付未收到發票,現在每月計提分錄借:管理費用-租賃費貸其他應付款,發票來了并付款的分錄借:其他應付款、預付賬款-待攤房租費(剩余部分)貸:銀行存款,之后計提分錄借:管理費用-租賃費貸:預付賬款-待攤房租費,這樣對不對
請教一個公司買新車按揭的。那么按揭的本金和利息會計分錄怎么做呢。比如每月按揭還款金額是31693.09元.其中本金是28184.89元,利息是3508.2元.會計分錄: 借:其它應付款28184.89 借:財務費用3508.2 貸:銀行存款31693.09 還是會計分錄: 借:其它應付款31693.09 貸:銀行存款31693.09
老師們,我公司給個人掛靠,幫助打殘值費。個人打款來會計處理是:借:銀行存款貸:其他應付款—**人。打給對方是:借:應付賬款**單位貸:銀行存款。后來我才知道這款不回來了,對方給了張發票,我會計處理,借:管理費用貸:應付賬款**單位??墒瞧渌麘犊睢?*人還掛著賬怎樣處理?數額大。
公司跟個人簽租車協議,計提,借管理費用,貸其它應付款,現在付款了,但是還沒給票,借其它應付款,貸銀行存款,這樣做會計分錄是對的嗎,那等票來了,該怎么做會計分錄呢
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
票不知道啥時候能開來,不需要做會計處理嗎
如果發票跨年收到 1.先做沖減分錄 借管理費用,貸其它應付款 (金額用負數表示) 2.再根據發票做賬 借管理費用,貸其它應付款
哦哦,好的,謝謝
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝