同學你好 這個做發工資扣個稅的就可以 這個就是按照應發申報 實際發給員工的扣除社保和個稅的
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了 因為之前企業所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎?
老師 我有個客戶是勞務公司 開票也是開的勞務 因為之前沒有會計做賬 現在給他補19年一年的帳。 但是之前的會計 申報企業所得稅的時候 把成本報的很高 跟開票金額 差不了多少 開票金額到11月份有400萬了? 因為之前企業所得稅也交了一部分 只是交的很少! 現在客戶也不想交稅了 , 我們就想用多申報人員工資來充成本。 他4-6月開票就有200萬 其他月份有時候沒開票? 我想問的是 能不能把工資均攤到每個月每個季度 來申報? 而不是 哪個月開票開的多 就哪個月多報。因為人員信息也不太夠。 這樣可以嗎??
老師,我到代理記賬公司接收一家公司賬,發現他每個月銀行工資實發數和個數計提數不一樣,這個工資表是那邊公司給我們去申報個稅用的,因為那邊換會計了,我們這邊也是,但是工資表一直都是他們做,而且全部走銀行,這個月我接收后發現實發數少于計提數,而且還有兩個人工資實發數高于計提數幾倍,我和那邊新來的會計說要他去把今年一年的到目前為止地實發工資統計下來,結果那個新來的會計不想做還要甩鍋給我,讓我做,我想的是你實發多少我就做多少工資,到時匯算清繳前實發數和計提個稅數對不上就調增調減,碰到這樣地事請問老師你會怎么做?怎么和那邊老板以及會計溝通?
老師,有一個問題就是有一家客戶每個月給一個勞務員工的工資實發是16800,可是當時我這邊沒和他對接清楚,做的是稅前收入是16800,扣個稅每月2688,實際到手其實應該是14112,但最近和客戶溝通了這件事,客戶意思他還是想保持原樣,就是他按實發16800,我申報還是按他稅前16800申報,因為反正個稅本身就是客戶自己代扣的,他也沒讓員工扣,所以我這個賬目要怎么做怎么調比較好,不然我這申報的和他做的對不上
老師報送財務報表不用填現金流量表也可以是吧
老師就是年報現金流量表期初現金余額沒填上現在改正了那所得稅年報表還有更正嗎好像沒什么影響
老師好,未分配利潤145萬,能不能先暫估成本,股權轉讓以后再做紅沖呢,這是小規模公司應該不會有風險吧
老師,稅務局會關注一個公司每月交稅多少的情況嗎,比如上個月交了1萬,這個月交了幾千
老師,請問購買的京東卡,開什么發票內容可稅前扣除
老師,這個我要按哪個填?
您好老師 實繳了注冊資本 需要繳納印花稅是吧?還有實繳了驗證嗎?
房產稅都是那些需要交?沒有房產證,在自又土地自建辦公樓需要繳納嗎?
應稅消費稅商品售價是不是等于 成本+利潤+消費稅額=銷售額
這個黃的標記是什么意思,