親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 可以全額扣除,企業(yè)所得稅沒(méi)有你說(shuō)的那種說(shuō)法。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
老師好,專票的進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣本公司的專票的差額發(fā)票銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術(shù)服務(wù)費(fèi)是6%稅率,然后我們也有人力資源服務(wù)的業(yè)務(wù),給客戶開(kāi)的是5%稅率的差額發(fā)票(專票),本月申報(bào)增值稅時(shí),進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng),但最后申報(bào)表顯示還是要交稅,應(yīng)交稅額正好是差額專票的稅額,所以進(jìn)項(xiàng)稅是不能抵扣這個(gè)差額專票的銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎?之前從沒(méi)出現(xiàn)過(guò)進(jìn)項(xiàng)完全可以抵扣掉銷(xiāo)項(xiàng)的情況,所以一直認(rèn)為是可以抵扣這個(gè)銷(xiāo)項(xiàng)的
想問(wèn)下,公司給別的居間介紹業(yè)務(wù)服務(wù)費(fèi) ,對(duì)方給我們開(kāi)的是勞務(wù)費(fèi) 居間服務(wù)費(fèi)發(fā)票,這種發(fā)票可以企業(yè)所得稅前全額抵嗎,我好像以前聽(tīng)說(shuō)過(guò)在營(yíng)業(yè)收入的5%金額 內(nèi)讓所得稅前抵扣,有這種說(shuō)法嗎,我們是應(yīng)該全額稅前扣還是按收入的5%范圍內(nèi)呢
老師,請(qǐng)問(wèn)下給高鐵行車(chē)公寓做服務(wù),對(duì)方讓我們?nèi)~開(kāi)票人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi),6%稅負(fù)高關(guān)鍵是沒(méi)有這方面進(jìn)項(xiàng),但是實(shí)際業(yè)務(wù)是餐飲費(fèi)加保潔服務(wù),這個(gè)服務(wù)就是他們鐵路工作人員來(lái)這邊休息,我們接待包括餐飲服務(wù),那如果她們不同意人力資源外包勞務(wù)服務(wù)費(fèi)差額征稅(就是除去人員工資社保后余額差額征稅),我們可以要求分類(lèi)開(kāi)票:餐飲服務(wù)費(fèi)和勞務(wù)服務(wù)費(fèi)分開(kāi)開(kāi),這樣最起碼餐飲服務(wù)費(fèi)是有進(jìn)項(xiàng)可以抵扣的,老師我們這種業(yè)務(wù)應(yīng)該是可以差額征稅的吧,我們可以去爭(zhēng)取是嗎,老師請(qǐng)問(wèn)下哪種方式更好些,我們本身也有別的單位食堂餐飲服務(wù)這塊兒業(yè)務(wù),就是是有餐飲食材進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣的,謝謝!
老師,我想請(qǐng)問(wèn)一下,員工報(bào)銷(xiāo)的乘坐飛機(jī)的保險(xiǎn)費(fèi)用和服務(wù)費(fèi),可以給他們報(bào)銷(xiāo)入賬嗎?這兩種費(fèi)用,都是可以憑發(fā)票作為企業(yè)所得稅稅前扣稅憑據(jù)嗎?因?yàn)榘l(fā)票開(kāi)的是增值稅電子普通發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額是不是不可以抵扣?
老師?人力資源公司勞務(wù)派遣服務(wù)采用系統(tǒng)差額按5%差額開(kāi)具發(fā)票,假如應(yīng)收賬款1000,工資950。票面稅額2.38,不含稅收入997.62。這個(gè)怎么入帳?是不是:借:應(yīng)收帳款1000,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入997.62應(yīng)交稅費(fèi)—簡(jiǎn)易計(jì)稅2.38同時(shí)借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本950貸應(yīng)付職工薪酬950。是用銷(xiāo)項(xiàng)稅還是簡(jiǎn)易計(jì)稅? 還有按5%差額計(jì)稅方法下,企業(yè)取得的如差旅住宿專票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額對(duì)嗎?我看到之前會(huì)計(jì)將稅額計(jì)入銷(xiāo)項(xiàng)稅額,也將取得的專票進(jìn)行了抵扣。所以特此求老師解答!謝謝
個(gè)人獨(dú)資,沒(méi)有稅務(wù)登記,注銷(xiāo),如何打印清稅證明
老師,而且那個(gè)開(kāi)差額發(fā)票開(kāi)票系統(tǒng)同一張發(fā)票還可以分次扣除嗎
老師,你的意思是我開(kāi)全額發(fā)票的時(shí)候除了扣除分包款,取得的油料發(fā)票還有材料發(fā)票都可以扣除嗎
老師,一個(gè)難題請(qǐng)教一下,總機(jī)構(gòu)競(jìng)標(biāo)得 a 項(xiàng)目,然后總機(jī)構(gòu)把 a 項(xiàng)目給他的分支機(jī)構(gòu)去做。這個(gè)項(xiàng)目需要租賃發(fā)包方指定的辦公地址,產(chǎn)生的租賃費(fèi)發(fā)票又開(kāi)具給了總機(jī)構(gòu),但實(shí)際使用的還是分支機(jī)構(gòu)用的, 那這個(gè)房租發(fā)票可以作為分支機(jī)構(gòu)稅前扣除憑證嗎?,可以記入分支機(jī)構(gòu)的費(fèi)用嗎
老師,一個(gè)難題請(qǐng)教一下,總機(jī)構(gòu)競(jìng)標(biāo)得 a 項(xiàng)目,然后總機(jī)構(gòu)把 a 項(xiàng)目給他的分支機(jī)構(gòu)去做。這個(gè)項(xiàng)目需要租賃發(fā)包方指定的辦公地址,產(chǎn)生的租賃費(fèi)發(fā)票又開(kāi)具給了總機(jī)構(gòu),但實(shí)際使用的還是分支機(jī)構(gòu)用的, 那這個(gè)房租發(fā)票可以作為分支機(jī)構(gòu)稅前扣除憑證嗎?,可以記入分支機(jī)構(gòu)的費(fèi)用嗎
小規(guī)模如何開(kāi)票,防止變成一般納稅人
請(qǐng)問(wèn)公司平價(jià)轉(zhuǎn)讓股權(quán),需要填寫(xiě)資產(chǎn)損失稅前扣除納稅調(diào)整明細(xì)表?
老師,為什么那個(gè)差額開(kāi)票系統(tǒng),扣除發(fā)票可以重復(fù)選擇呢
老師那簡(jiǎn)易計(jì)稅只能扣除分包成本嗎?采購(gòu)的其他材料,機(jī)械郵費(fèi)不能扣除嗎
老師,請(qǐng)問(wèn)一下個(gè)人所得稅。公司代扣了。但是。忘記從員工身上扣了,員工離職了,公司自己承擔(dān)這個(gè)是不是?調(diào)在營(yíng)外支出,借營(yíng)業(yè)外支出,貸應(yīng)交個(gè)稅
根據(jù)《財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于企業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金支出稅前扣除政策的通知》(財(cái)稅[2009]29號(hào))文件第一條第二款規(guī)定,其他企業(yè)(非保險(xiǎn)企業(yè))按與具有合法經(jīng)營(yíng)資格中介服務(wù)機(jī)構(gòu)或個(gè)人(不含交易雙方及其雇員、代理人和代表人等)所簽訂服務(wù)協(xié)議或合同確認(rèn)的收入金額的5%計(jì)算限額。網(wǎng)上查的這個(gè)是如何解說(shuō)呢,辛苦老師幫核實(shí)一下,我也在快手平臺(tái)上搜過(guò)這類(lèi)的也說(shuō)有這個(gè)限定,我搞不清楚真相了,麻煩了
這個(gè)是稅法書(shū)上有關(guān)這條的規(guī)定
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 抱歉,更正上面的回答,企業(yè)手續(xù)費(fèi)及傭金支出:其他企業(yè):按照所簽訂合同的收入的5%作為扣除限額。企業(yè)應(yīng)該和具備相關(guān)中介服務(wù)資質(zhì)的企業(yè)或個(gè)人簽訂相關(guān)居間協(xié)議,支付相應(yīng)的居間費(fèi)用。除委托個(gè)人代理外,企業(yè)以非現(xiàn)金等非轉(zhuǎn)賬方式支付的手續(xù)費(fèi)及傭金不得在稅前扣除。 祝您學(xué)習(xí)愉快!
其實(shí)昨天問(wèn)你前我也是一直認(rèn)為5%內(nèi)可扣,可和一個(gè)財(cái)稅專家談到這個(gè)事,他說(shuō)可 以全扣,所以我就迷糊了,不知哪個(gè)是對(duì)的
親愛(ài)的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問(wèn)題答復(fù)如下: 抱歉啊,下次注意! 祝您學(xué)習(xí)愉快!