那如果公司名下有車(chē)的話可以的。
主營(yíng)技術(shù)開(kāi)發(fā),技術(shù)咨詢(xún),技術(shù)服務(wù),銷(xiāo)售醫(yī)療器械的一般納稅人公司可以開(kāi)凝膠類(lèi)的專(zhuān)用發(fā)票嗎?
醫(yī)療器械公司開(kāi)票醫(yī)療服務(wù),可以免增值稅嗎
我公司是醫(yī)療器械的買(mǎi)了辦公用品和汽車(chē)維修費(fèi)能進(jìn)行進(jìn)行增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣嗎
醫(yī)療器械公司收到汽車(chē)服務(wù)公司開(kāi)具的技術(shù)服務(wù)費(fèi)專(zhuān)票 能抵扣增值稅嗎
醫(yī)療器械公司收到購(gòu)買(mǎi)酒的專(zhuān)票能進(jìn)行抵扣增值稅嗎?
不是,老師,是我們公司正常的開(kāi)票稅率是6%.然后出售購(gòu)入時(shí)13%的固定資產(chǎn),已經(jīng)抵扣了,是不是我們自己開(kāi)不出13%的發(fā)票,需要去稅務(wù)局代開(kāi)
老師也就是說(shuō)購(gòu)進(jìn)的時(shí)候固定資產(chǎn)是幾個(gè)稅率,出售就按幾個(gè)稅率繳納增值稅嗎?那如果公司稅率是6%.出售固定資產(chǎn)是不是公司自己開(kāi)不出來(lái)票,要去稅務(wù)局代開(kāi)
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,進(jìn)項(xiàng)票產(chǎn)品的價(jià)格是,不含稅金額除以數(shù)量 還是含稅金額除以數(shù)量
你好,我們是物業(yè)公司為了業(yè)主充電方便,我們物業(yè)公司請(qǐng)外面的充電樁公司安裝的充電樁,業(yè)主充電動(dòng)車(chē)充電樁公司收取1元的電費(fèi)直接進(jìn)入充電樁公司賬戶(hù),我們收取充電樁公司的電費(fèi)和我們繳供電公司的電費(fèi)價(jià)格一樣,我們不掙錢(qián),但是我們收取充電樁公司的電費(fèi)開(kāi)具發(fā)票要繳稅,請(qǐng)問(wèn)我們收取多少個(gè)稅點(diǎn)?是
老師,您好!我申報(bào)個(gè)稅,點(diǎn)擊“發(fā)送申報(bào)”后,沒(méi)有出現(xiàn)“申報(bào)成功”字樣,是從哪里去看申報(bào)成功呢?
老師,填寫(xiě)季度利潤(rùn)表,上期金額是指?
老師,我們商場(chǎng)搞活動(dòng),從商戶(hù)那里進(jìn)貨電器之類(lèi)來(lái)抽獎(jiǎng),然后貨款直接用來(lái)抵商戶(hù)欠我們的租金,這怎么做分錄啊,也就是說(shuō)我們拿了商戶(hù)的貨,貨款有1萬(wàn),然后我們不付款,直接用來(lái)抵欠我們的租金及物業(yè)費(fèi)等
老師公司出售固定資產(chǎn)的增值稅是幾個(gè)點(diǎn),比如購(gòu)進(jìn)是13%都已經(jīng)抵扣過(guò)了
剛剛成立的公司,沒(méi)有業(yè)務(wù),沒(méi)有收到發(fā)票,也沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票,沒(méi)有往來(lái)賬,請(qǐng)問(wèn)怎么申報(bào)納稅?
老師,請(qǐng)問(wèn)公司的名字以及法人都已經(jīng)在工商變更了,稅務(wù)這邊改怎么更改信息呢?