你好,沒有發(fā)票,正常做招待費(fèi)匯算清繳,調(diào)增可以的, 可以 單是得是個(gè)人銷售給你們個(gè)人給你開收據(jù),備注好個(gè)人名字身份證號(hào),支出金額,支出項(xiàng)目。
老師,你好,我們公司在郊區(qū)有一個(gè)郊區(qū),可以餐飲住宿,拓展娛樂,但是餐飲這邊我們每次買菜都在附近個(gè)人農(nóng)戶那邊買他們自己種的蔬菜來做飯,每次采購(gòu)大概3000多塊錢,這個(gè)沒有發(fā)票怎么入賬
老師,我們是一家幼教教育機(jī)構(gòu),每月采購(gòu)教具費(fèi)用1200元左右,東西特別零星,全是淘寶采購(gòu),一半采購(gòu)東西是沒有發(fā)票的,想問一下我公司可以自己制作一張收據(jù)500元以下的不?我看所得稅有個(gè)規(guī)定500元以下可以開收據(jù)入賬。
老師,我想問下,如果我們公司有食堂大家吃飯,也不是外包,就是自己請(qǐng)了阿姨煮飯,接著每個(gè)月她在財(cái)務(wù)那預(yù)支了3000做伙食費(fèi),接著月底就拿這部分例如白菜10,豆腐10。等,寫著價(jià)格的單據(jù)過來,我能入賬嗎?沒有發(fā)票
您好,我們公司每月接待客戶,自己買菜做飯,大概有5000元左右,買菜沒有發(fā)票,這個(gè)怎么入賬呢?是不是每月有500元的零星支出可以收據(jù)入賬呢?
老師好!我們公司沒有食堂,有8個(gè)在外單位食堂就餐,每人每月含180元左右(其中個(gè)人每月20元)請(qǐng)問 ,這個(gè)費(fèi)用我們?cè)趺闯鼍?對(duì)方食堂不給發(fā)票 ,用對(duì)方開的收據(jù)入賬可以嗎?
這個(gè)消費(fèi)稅征收管理的納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間,這里的銷售和自產(chǎn)自用,還有進(jìn)口這 3 個(gè)老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費(fèi)稅如果直接用于出售是不用交消費(fèi)稅,是因?yàn)樵诎堰@個(gè)貨物委托別人的時(shí)候已經(jīng)交過了,所以不交對(duì)嗎?
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部?jī)r(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營(yíng)業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
這個(gè)500元是每個(gè)月限額500嗎
你好 是每次金額500的
這個(gè)收據(jù),個(gè)人身份證信息,是寫賣菜的老板的信息嗎?還是寫誰的?
就是寫寫賣菜人的。