你好,這個肯定是不能入賬。
老師我即將去建筑公司,新成立的,有關增值稅問題請教一下,咨詢別的建筑公司,他們說每個月控制稅負率2-3%左右,來確定主營業務成本一般計稅。 老師我之前在房產不了解,建筑行業這塊,咨詢另一個公司,他們說分包方給了發票就入成本,有的時候這個月不用交稅,進項多,就留底,等到那個月收入超過了,就繳納?我原來同事說得每個月均衡著來,我要不稅務局頂上了,查賬不好了。我都不知道聽誰的了,沒有實際賬可以借鑒,老師我們地處山東!這種情況我該怎么辦? 還有我入成本科目的時候,按照新的會計準則?入什么科目!工程施工是不是老科目了,還有只要取得了進項發票我就直接入成本嗎?還是按照同事說的留著均衡一下成本,每個月需要認證啊?還是按照一定完工百分比來確定成本?還是有了進項發票就入賬認證,然后留底啊?那個不知道聽誰的,寫個公司新的,我也沒有注意了,不太會弄? 老師這方面的實操嗎?我看好幾個實操您給我推薦下!那個際用的到的! 建筑行業控制稅負率嗎? 老師!如果預收了一筆建設單位給的款,用不用預交稅金啊!如果不用怎么入賬,如果用的話,稅務申報我填到什么哪個位置啊? 就是先預付給一部分,我們建筑方如果開票給建設單位?
老師,我想問下,如果我們公司有食堂大家吃飯,也不是外包,就是自己請了阿姨煮飯,接著每個月她在財務那預支了3000做伙食費,接著月底就拿這部分例如白菜10,豆腐10。等,寫著價格的單據過來,我能入賬嗎?沒有發票
老師,25年2-3月份的銀行明細(Excel)和回單,這個是要銀行對賬單和銀行回單嗎
老師我們運輸行業自己車隊 然后有的運費 沒給對方開票 也沒有運輸合同 我們印花稅應該提取哪個數交呀
老師來料加工和進料加工什么區別
老師,什么是期末留抵稅額
老師,辦出口資質前是不是要先變更營業執照,去工商局增加進出口權
請問一下:營業執照年審怎么審
老師,我們是做叉車租賃的,設備租賃13個點。但是對方承擔運費,我們運費要開幾個點的稅率呢?
我們電商平臺罰款是不開票,罰款記到營業外支出,這種無發票也要調增?
老師,工商年報和匯算清繳報了不太一致有影響嗎?收入是一致的,其他可能有點偏差
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個個體工商戶的門店,在商場里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因為當時個體沒有公賬,商場有時搞活動,客戶會刷卡到商場里,款第二個月會返到我們一般納稅人的公賬上,個體戶是從我們這一般納稅人這里拿貨,那我們是不是要給商場開票呢?然后商場再給我們的個體開票?還是說一般納稅人這邊直接開給個體
那這部分怎么入賬?
這個部分按說是需要做工資薪金申報。
這部分肯定她們不愿意的。因為是公司提供的。覺得是福利一種,包吃包住
這個該發工資發工資,該申報申報呀。
這個怎么屬于工資呢
這個如果你們簽訂了合同,就是工資,如果沒有簽訂合同的話,就是勞務費。
老師,你是不是搞錯了。
我問伙食費
哦,抱歉,我理解錯了,我以為是工資呢。
是不是說他自己去買菜這些對嗎?
對啊,我們飯堂請的阿姨
這種情況的話,收據是可以入賬,但是不能退錢扣除的。
那不是五百以下可以收據入賬?這里說五百是每一次呢還是一個月匯總
你好,這個一般都是按月累計來計算的。
那這部分按收據入賬?要納稅調整嘛
對,匯算清繳的時候肯定是需要納稅調整。
其實都是可以入賬,但是就是納稅調整多繳納企業所得稅的意思?
對,沒錯兒,入賬時并不影響的。
那這部分計入管理費用福利費,那如果沒有超過工資總額百分之14是不是就不用調整?不需要繳納
這個不在福利費的范圍內,需要直接調整。