您好,采購正常記入庫存商品,然后開票正常確認收入就行
1.甲公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。該公司發生下列業務:(1)20×1年12月1日,與A公司簽訂一項購銷合同,合同規定:甲公司為A公司建造安裝一部電梯,合同價款為600萬元(不含增值稅)。合同規定,A公司在合同簽訂5日內預付商品價款(不含增值稅)的30%,其余價款將在甲公司將商品運抵A公司并安裝檢驗合格后支付。甲公司于20×1年12月5日收到A公司預付的價款180萬元,并將商品運抵A公司。至20X1年12月31日,估計完成安裝任務的50%,預計于20×2年1月31日全部安裝完成。該電梯的實際成本為380萬元。(2)20×1年12月10日,銷售給B公司一臺設備,銷售價款(不含增值稅)為30萬元,甲公司已開出增值稅專用發票,并將提貨單交與B公司,B公司已開出不帶息的銀行承兌匯票,期限為3個月。由于B公司車間內放置該項新設備的場地尚未確定,經甲公司同意,設備待20×2年1月20日再予提貨。該設備的實際成本為16萬元。(3)20×1年12月15日,銷售給C公司一臺設備,售價(不含增值稅)為20萬元。按合同規定,甲公司將于20×2年2月15日購回,價款為20.3萬元(不含增值
商貿公司 一般納稅人 21年12月20日簽銷售合同600萬,12/22日銀行已收款。 21年12/24采購并同日支付款項500多萬,12/31日下午拿到進項發票。 22年1/4日發出商品,開具銷項發票。 此項業務跨年,請問如何做賬較合適,會計分錄如何寫
3.甲公司為一般納稅人,3月20日,向科發公司銷售產品一批,計貨款15萬元,增值稅19500元。產品銷售已實現,價稅款尚未收到。同年4月20日,雙方按照合同約定,科發公司以為期2個月的商業匯票抵付此項應收款,科發公司簽發并經其開戶銀行承兌的商業匯票已收到。同年6月20日商業匯票到期,如數收到此項票款。要求:根據資料,編制下列會計分錄。(1)3月20日,實現產品銷售收入,價稅款尚未收到。(2)4月20日,收到商業匯票抵付此項應收款。(3)6月20日商業匯票到期,此項票款收存銀行。
【例題..分析題】甲公司為一般納稅人企業,適用的增值稅稅率為13%。20×1年1月1日,甲公司與乙公司簽訂一項購貨合同,甲公司從乙公司購入一臺需要安裝的大型機器設備。合同約定,甲公司采用分期付款方式支付價款。該設備價款共計1200萬元(不含增值稅),分6期等額支付,首期款項200萬元于20×1年1月1日支付,其余款項在20×1年至20×5年的5年期間平均支付,每年的付款日期為當年12月31日。甲公司支付款項時收到增值稅專用發票。20×1年1月1日,設備如期運抵甲公司并開始安裝,發生運雜費和相關稅費160萬元,已用銀行存款付訖。20×1年12月31日,設備達到預定可使用狀態,發生安裝費40萬元,已用銀行存款付訖。甲公司按照合同約定用銀行存款如期支付了款項,假定不考慮利息。要求:1.計算該項業務的入賬價值。2.寫出該項業務的相關分錄。
興華公司2022年12月,發生如下經濟業務,請根據各個經濟業務,作出相應的賬務處理:1、12月2日,向工商銀行借入100萬元,用于臨時周轉,期限是9個月,年利率為4%;2、12月8日,收到投資人甲公司的資金200萬元存入銀行;3、12月10日,向銀行申請辦理銀行匯票用以購買原材料,將款項250000元交存銀行轉作銀行匯票存款;4、12月12日,購入一臺不需要安裝即可投入使用的生產設備,取得的增值稅專用發票上注明的價款為10000元,增值稅稅額為1300元,款項以銀行存款支付;5、12月15日,銷售一批商品,開出的增值稅專用發票上注明售價為300000元,增值稅稅額為39000元;商品已經發出,貨款已經收到;6、12月21日,以現金支付業務招待費900元;7、12月25日,采購A材料1000千克,價款100000元,增值稅13000元,款項已通過銀行轉賬支付,材料未入庫。甲公司的原材料采用計劃成本計價。8、12月31日,甲公司2022年稅后利潤為200萬元,按10%的比例提取法定盈余公積。
老師老板的其他應付款轉入實收資本,公司注銷的時候實收資本可以直接轉給老板,不需要再交稅吧
老師,把老板的其他應付款轉入到實收資本,是不是還需要交個人所得稅啊
問一下注冊資金實繳的問題,法人占股60% 另外一個股東占股40% 法人打款到對公賬戶備注投資款超過了他的比例,剩余的能不能算另外一個股東實繳呀
老師,那我們沒有從公戶發過工資,代賬公司把工資發放做到其他應付款老板,這樣的話公司欠老板的錢比較多,一直掛著,公司又沒啥收入,給老板還不了,怎么平賬
老師,我有一個一般納稅人公司資產上還有一輛車,當時購進時已經給了增值稅,現在我要把這輛車賣了并且注銷,但是請問你的增值稅這部分怎么處理呢?說我買車買成50萬,現在賣了10萬,這個增值稅怎么處理?
老師代賬公司做外賬,我們從來沒有從公戶發過工資,他們做賬是不是把工資發放這快做到貸其他應付款老板了
銀行收到一筆0.01元的收單清算款,要怎么入賬
我們是二房東,租出去房子了,合同是五年,前兩個月免兩個月房租,現在只付了半年的房租,開票要怎么開呢,我們是個體戶,開票日期怎么選呢,還有項目名稱,稅率是多少
老師:對外開發票的必須要和營業范圍相符嗎?
用友軟件輸出后,繼續做賬好的話,還需要引入一次嗎,還是在原來的基礎上繼續做