同學您好 可以分別設(shè)置研發(fā)支出-費用化支出/資本化支出,費用化支出是在費用發(fā)生時直接計入,資本化支出是資產(chǎn)折舊攤銷的時候計入。
老師,研發(fā)支出為什么屬于成本科目呢?研發(fā)支出中的資本化支出可以計入成本,費用化支出不是計入管理費用嗎?
為什么17年的研發(fā)支出走資本化呢,題中沒有提示走資本化不是應(yīng)該費用化處理嗎?這樣才不高估資產(chǎn)啊
老師,就是我在研發(fā)費用計提本月工資的時候,是借:管理費用-工資,研發(fā)支出-費用化支出-研發(fā)人員工資 貸:應(yīng)付職工薪酬,我們是有項目的,那么這幾個項目我該怎么錄入分錄呢
老師研發(fā)支出 費用化和資本化的 分錄有什么不一樣呢? 發(fā)生的時候應(yīng)該記入什么科目呢?
老師 B選項為什么不對啊? 不管是資本化還是費用化 不是都應(yīng)該先計入研發(fā)支出嘛 所以研發(fā)支出的借方余額 不就是 研發(fā)項目的全部支出嘛
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計稅價格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應(yīng)收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
是不是開始發(fā)生的時候都記入研發(fā)支出
完工到一個階段 費用化的記入管理費用 資本化的記入無線資產(chǎn)?
那研發(fā)支出可以做為成本嗎?