同學您好 法定盈余公積必須計提,按照利潤的10%,當累計計提達到注冊資本的50%以后可以不再計提。
小規模年底盈利了,可以不計提法定盈余公積嗎?還是說一定需要計提法定盈余公積?
20年計提了盈余公積借 :利潤分配–提取法定盈余公積 貸盈余公積–法定盈余公積 可是年末為結轉。借;利潤分配——未分配利潤,貸;利潤分配——提取法定盈余公積 這個22年 怎么補
計提了盈余公積:借:利潤分配——提取法定盈余公積 貸:盈余公積——法定盈余公積;需要結轉嗎?謝謝!
請問計提盈余公積時可不可以直接做借:利潤分配\未分配利潤,貸:盈余公積\法定盈余公積?不做借:利潤分配\提取法定公積金,貸:盈余公積\法定盈余公積,可不可以省了這個分錄?
老師,我們以前年度盈利,并且計提了法定盈余公積,今年虧損了,是不是就不計提了,還要沖減法定盈余公積嘛
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發票和開了很多發票,但是大部分都沒有相應的流水。有發票的沒流水,有流水的沒發票。?是不是屬于虛開虛列,有發票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規模納稅人發現去年的憑證中:主營業務收入和應交稅費-應交增值稅-小規模 的金額做反了怎么辦
老師那營業外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發票也算營業外支出嗎
老師,取得不了發票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
老師,問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發票我們也沒給開,這筆買賣終止了
不計提有影響嗎?
如果有人查賬審計,是有問題的,畢竟是法定盈余公積,不是任意盈余公積。