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老師,稅局查出來有一張進項發(fā)票說是虛開,我們提供了證明,稅局說可以,也補交了稅款,但是會計的這個賬我沒看明白

老師,稅局查出來有一張進項發(fā)票說是虛開,我們提供了證明,稅局說可以,也補交了稅款,但是會計的這個賬我沒看明白
2022-01-10 21:05
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-01-10 21:08

同學你好,虛開發(fā)票的時候入了存貨沒有付款,所以在查出后原路沖回了

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快賬用戶5496 追問 2022-01-10 21:17

他這個是支付了貨款了,用現(xiàn)金支付的,那你的意思就是說不論我們是否支付了貨款,這個發(fā)票稅局查出來有問題,解決方法就是要求原路沖回,不可以如成本,不可以入庫存是么? 但是 事實是我們?nèi)肓藥齑?也支付了款項 那應(yīng)該是 1.借,庫存商品,貸應(yīng)付賬款 2.借,應(yīng)付賬款,貸 庫存現(xiàn)金 3.銷售后借,銀行存款 貸,主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額 4.借,主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品 5.稅局查到虛開的話 我應(yīng)該做的分錄是 :借營業(yè)外支出,貸 主營業(yè)務(wù)成本吧 我是這樣理解的 畢竟我們是正常的業(yè)務(wù) 只是這個發(fā)票是當時一個業(yè)務(wù)員買來的 我們不知情 現(xiàn)在被發(fā)現(xiàn)了

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快賬用戶5496 追問 2022-01-10 21:17

您覺得我的理解是正確的還是那個會計理解的是正確的呢?

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快賬用戶5496 追問 2022-01-10 21:21

老師你還在看么么噠這邊比較著急,您方便解答一下么 謝謝

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齊紅老師 解答 2022-01-10 21:22

正在看同學 稍等一下

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齊紅老師 解答 2022-01-10 21:26

同學你好,如果這個業(yè)務(wù)是已經(jīng)做完的,那做的時候就是 借:庫存商品 應(yīng)交稅費-進項稅 貸:應(yīng)付賬款 那么在查出來后就做 借:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 借:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款

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快賬用戶5496 追問 2022-01-10 21:35

不是專票 是普票 我的意思是這個也銷售了 有銷項稅額呀 銷售了就可以計入成本了 這個發(fā)現(xiàn)虛開了不計入成本也可以么?這樣我覺得賬是不完整的

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齊紅老師 解答 2022-01-10 21:45

收到同學 我正在看問題

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齊紅老師 解答 2022-01-10 21:50

同學你好,既然是進項發(fā)票就一定是增值稅專用發(fā)票,普票不存在抵扣的問題。 然后如果是普票的話,那就是把成本轉(zhuǎn)出來,借庫存商品負數(shù),貸主營業(yè)務(wù)成本負數(shù),然后再補交企業(yè)所得稅即可

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齊紅老師 解答 2022-01-10 21:51

借主營業(yè)務(wù)成本負數(shù) 貸庫存商品負數(shù) 等于反沖入成本的那個分錄即可

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快賬用戶5496 追問 2022-01-10 21:53

不對老師,這也不連貫,你看我寫的完整的分錄對不對呢?

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齊紅老師 解答 2022-01-10 22:02

同學你好,剛開始以為是增值稅專用發(fā)票所以走彎路了。如果是普票的話就不用會計處理了,直接在匯算清繳清繳的時候補交稅款就可以了,也就是這個主營業(yè)務(wù)成本不能在企業(yè)所得稅前扣除。如果有罰款或滯納金就入營業(yè)外支出。

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快賬用戶5496 追問 2022-01-10 22:03

我寫的對不對呢

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齊紅老師 解答 2022-01-10 22:06

如果業(yè)務(wù)正常已經(jīng)發(fā)生了的話,寫到前四項就可以了,寫的是對的。

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快賬用戶5496 追問 2022-01-10 22:08

是的 不過稅局查到了 讓我們補繳稅款,我就寫看第四步 那圖片中的那個會計寫的不對吧 他的是確步驟呢吧

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齊紅老師 解答 2022-01-10 22:10

如果業(yè)務(wù)已經(jīng)正常發(fā)生完了,他寫的不完整,你寫的分錄完整

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快賬用戶5496 追問 2022-01-10 22:12

好的 主要要給稅局提供,我們確實已經(jīng)銷售了 而且已經(jīng)開具樂銷售發(fā)票,就應(yīng)該寫完整的分錄的 是吧

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齊紅老師 解答 2022-01-10 22:13

是的同學,需要寫完整的分錄

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快賬用戶5496 追問 2022-01-10 22:14

好的 謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-01-10 22:20

不客氣的同學 跟稅務(wù)局溝通好最重要

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齊紅老師 解答 2022-01-11 18:27

如果您對結(jié)果滿意,請幫忙打個五星好評,謝謝

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你好! 這個賬沒問題的,就是把之前的采購發(fā)票做的分錄沖紅處理。
2022-01-10
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2023-09-06
你好,你們實際是沒有做賬嘛,還是
2020-08-27
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