同學你好 計入費用就可以了
老師,我們之前月份做了一筆借:管理費用,貸:銀行存款。但是這次業務里收到的發票不對,然后這月做賬收到對的發票后,怎么沖一下,然后再正確做進去呢?
老師,我想問一個問題,就是之前我們發生了一項費用,但是沒有票,然后分錄是借:應付賬款 貸:銀行存款,現在票又到了,該怎么做分錄呢?
老師你好,我們公司租房用于辦公,租期是20年12月到21年12月,租房發票對方是一次性按一年金額開具的,那我們20年12月收到發票時分錄借預付賬款貸銀行存款,月末分攤租金時借管理費用貸預付賬款對嗎
老師我們20年和21的房租我一直掛的是借預付賬款貸銀行存款,(因為之前一直沒有去開發票),然后12月我們去開了發票了現在怎么做呢?是一次性計入費用嗎還是怎么呢?然后我們公司還給了一筆開票的稅款,
老師,我們公司做股權轉讓,然后稅局看了報表,問預收賬款為什么沒有做收入,庫存價值為什么一直沒有變,這筆預收賬款是去年6月做的,當時做的是銀存42萬7,應收賬款42萬7,一直也沒有做收入,然后庫存是去年8月做的,我們實際也沒有庫存,當時對方開了票給我們就直接入庫了,現在不知道怎么辦了?
可不可以幫我從GONE理論中的機會維度,分析一下新海宜進行財務舞弊的機會因子,分別從以下三個方面:內控環境方面、風險評估問題、信息與溝通問題
老師個體戶有罰款的,做賬時候不做營業外支出,然后申報經營所得個稅的時候也就不用調增了可以嗎
老師,收到的數電專票開票員是管理員,需要換票重開嗎?
老師,4月份紅沖2月份的發票了,2月份當時繳納增值稅了,4月份的增值稅受2月份增值稅的影響嗎
甲方有2000多不給付了,是做壞賬準備嗎?
老師您好,我因為24年1季度交了企業所得稅,但是我實際22.23年兩年虧損130萬, 現在匯算清繳要給我退稅,但是我害怕查賬,現在應該怎么調整合適呢
租期2024.2.1--2029.6.30(65個月)租金 310000元/年 月攤銷額23846.15 今年的房租因為大環境不好 重新談了 今天2025.4.29交了279000,按照權責發生制原則 3月份還是攤銷23846.15,現在賬務如何處理呢
老師 審計讓企業提供稅收繳款通知書,我想問一下這個通知書是什么?
老師你好!企業購入配件有自用有銷售的,自用視同銷售嗎
供應商開了發票,出納付款比發票金額多付了10元,這個賬務怎么處理?
全部計入21年費用嗎這樣沒有什么風險吧
同學你好 對的 這個沒事