你好,2021年12月份確實是發生了相關支出,只是沒有取得發票嗎??
你好,老師,2021年12月份成本沒有到,我暫估入賬了,估計2022年3月到,可以入賬嗎
老師,我們2021年12月份銷售家具,但是發票2022年3-5月才收,那么我12月份的暫估入庫,結轉成本需要做嘛?還是等到時候發票到了再做進去,不用暫估了。因為這個月要交接賬本了,我不懂是我留著暫估,等今年下一任會計調整,還是暫估我不做在12月裝訂
老師,我年前12月暫估成本入賬了,現在到了一部分發票,我可以沖紅一部分暫估嗎
老師,我2021年5月暫估入庫了一筆材料,但是我2022年3月才收到發票,我從2021年5月后就沒有重新沖紅又重新暫估,這個有影響嗎?
老師好,施工企業比如2021年12月開票確認收入并暫估成本,但是當月未發生成本,到2022年2月才有成本,那2月份我能直接進主營業務成本科目并沖銷暫估嗎?
老師,游樂場所有人員的工資都可以計入管理費用嗎
老師,公司本位幣是美元,固定資產發票是港幣,支付也是港幣賬戶用港幣支付,請問老師:固定資產入賬及計提折舊是以港幣作為原幣入帳,還是美元入帳?
老師,稅局取得的進項合計金額,是含稅金額嗎
老師通行費發票怎么入賬
計提匯算清繳所得稅分錄怎么寫?
老師,現實生活中,小企業的賬,怎么跟理論的學的不一樣?
麻煩樸老師接上問題回答一下。2024年匯算清繳調減了。25年的跨年的分錄怎么做?
老師就是我們買的材料,人家不開發票,叫走私賬,我這邊是吧錢轉給老板,老板在轉給賣家,還是我這邊通過公司網銀轉給賣家私賬啦,這兩個有什么利弊哦?
你好,老師,多家關聯公司BCDE匯集資金給殼子公司去打款給運營商,我們是由A公司去跟運營商采購線路資源,運營商給A公司開票,A公司分開給BCDE開票,這樣操作是否可行
老師,我這個個體戶承包了一個工地瓦工的活,請問開票項目工程寫啥
是的,成本票一直沒到,2022年2月份才能開出來
你好,那就可以先做暫估入賬處理的?
老師,拿過來的票可以用嗎?稅局會人了嗎?這個有沒有相關的規定啊,謝謝
你好,拿過來的票,可以正常入賬啊
好的,謝謝老師
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以平價,謝謝。