你好學員意思是企業需要報送產生的增量留底數額
老師你好,我在出口退稅申報系統填進貨明細數據錄入時,我先從稅務局發票認證信息下載,然后到導入到出口退稅申報系統里,在認證發票信息處理能看到剛倒進來的幾張發票。請問怎么能關聯到進貨明細申報數據那里去喔? 我這個是外貿企業的單機版。
老師請問企業所得稅預料申報表的資料上營業成本和營業收入的數據是一樣的,是什么原因,企業所得稅上的營業收入和營業成本和資產負債表利潤表上的數據也不一致,這些有什么稅務風險嗎!應該怎么處理呢!
請教一下,我們企業本月申請從小規模納稅人升級為一般納稅人,在11月20號申請的,但是去大廳核稅種,他們給核定的從10月1日開始。 現在電子稅務局上顯示我們有逾期未申報信息,增值稅、附加稅等。 專管員說我們沒申報導致的,可是我們申請變為一般納稅人已經過了征期了,沒辦法申報呀,現在專管員要罰我們,我覺得不合理,我不讓稅務局做罰款,專管員不給處理這個事兒,想請教老師該怎么辦?
請問老師:我收到一個信息:請各稅管員上報所管轄企業本月增量留扺退稅數據,這是什么意思怎么處理?
老師請問我四月份有留底退稅,是增值稅,今天收到專管員發的信息,有點不明白什么意思,專管員發的內容,在次月申報繳納城建稅及附加時,應扣除留抵退稅稅額,上述那些企業已按此規定申報城建稅及附加的,請大家認真核對,并在群里告訴我,我好向上面反饋。今天下午下班前請大家在此群如實回復,要寫明回復結果為"已扣除退還的增值稅申報城建稅附加",或"未扣除退還的增值稅申報城建稅附加"。
個體戶開一個點維修發票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數據,我已經提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數據,是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態?
企業所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
處置固定資產的營業外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現在都是開電子發票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發生哦?
可以根據期末留底減去2019.3留底之差計算
是有進項稅額留底退稅才要報送的嗎?
有增值稅增量留底的企業稅務局會要求企業報送一下資料
是小規模企業這個信息可以忽略吧?
小規模企業不涉及的