通行費增值稅電子普通發(fā)票,需要在發(fā)票管理平臺勾選抵扣。
通行費電子普通發(fā)票,可以抵扣增值稅嗎
老師,如果收到經(jīng)營租賃通行費增值稅電子普通發(fā)票,這種發(fā)票的稅額都可以抵扣增值稅嗎
增值稅電子普通發(fā)票:經(jīng)營租賃*通行費發(fā)票可以抵扣進項么
增值稅一般納稅人,取得增值稅電子普票,稅目是經(jīng)營租賃*通行費,請問可以抵扣進項稅嗎
增值稅電子普通發(fā)票,項目名稱是“經(jīng)營租賃”通行費,稅率3%,請問老師這種票可以抵扣進項稅嗎?還是說全部做主營業(yè)務成本-通行費?
4月電商平臺訂單10萬,發(fā)貨9萬,客戶確認收貨8萬,收款7萬,提現(xiàn)6萬,會計分錄如何做會計分錄,收入按照哪個確認收入
老師!我是小白,工資薪資指的是什么,具體都有哪些
老師,婚慶公司因為多的都是個人都不要發(fā)票,這種怎么做啊,老板又不愿意交稅,只把開發(fā)票的從公司公戶走賬,不開發(fā)票的從個體公戶走賬可以嗎
老師,這個異地項目,外管證啥的能給講講嗎,啥流程
老師,業(yè)務招待費,是在匯算清繳的時候調,還是說平時在稅務系統(tǒng)申報的時候就要調成60%了?
老師,你的意思是婚慶收到現(xiàn)金尾款的話,先存入公戶,然后做借銀行存款,貸預收賬款(待清算)開發(fā)票再做,借預收賬款,貸主營業(yè)務收入,
老師,月底我計提4月的工資,這個數(shù)從哪來
老師,那婚慶公司的尾款一般都收的是現(xiàn)金,怎么辦,把現(xiàn)金存入公戶再做賬,還是直接按現(xiàn)金做啊,還是現(xiàn)金可以不確認收入啊,以前餐飲業(yè)現(xiàn)金都進老板私戶了不確認收入
我意思是印花稅走不了在建工程里邊吧,這個需要走稅費及附加
什么情況下收到對方開給我們的發(fā)票借記在建工程
如果是經(jīng)營租賃代收通行費就是不征稅是不
經(jīng)營租賃代收通行費,這塊沒接觸過,不清楚了