你好不可以抵扣增值稅的。
老師,請問公司有一般計稅項目和簡易計稅項目,那么簡易計稅項目取得的進項可以用于一般計稅項目抵扣嗎?
老師好,請問公司一般納稅人采用簡易計稅進項稅不得抵扣,這個進項稅是所有的進項都不得抵扣嗎?
老師,請問一般納稅人采用簡易征收,那么他取得的增值稅進項發票可以認證抵扣用于一般項目來抵扣嘛?可以留底以后有一般項目來抵扣嘛?
老師你好,請問一下一般納稅人采用簡易計稅,取得的進項還可以在抵扣嗎?
老師,公司是一般納稅人,有個簡易計稅的項目取得的進項可以抵扣嗎
老師請問,管理費用—福利費,職工培訓費,社保費用。在所得稅匯算清繳的時候,期間費用那一欄是放到職工薪酬嗎
62830調增要繳多少所得稅,小規模
以勞務派遣用工的,直接支付給個人的福利費,能稅前扣除嗎
老師,我們小規模,收到個人打款1,我們還沒有開票,無票收入分錄怎么做,開票只能公對公對嗎
老師,這道題為什么不考慮其他業務成本對2020年度利潤總額的影響金額?
給天貓開票為什么金額是2363.78然后開出的發票金額是2387.42呢
3月份工資已經計提完 個稅申報完了,現在又要改兩個人的工資 這個工資表是直接變動嘛
老師,行政單位業務活動費用中工資福利費用和商品服務費用各自的1萬元,要調整到業務活動費用中的對個人和家庭補助去,請問分錄應該怎么寫啊?
老師,個人對公轉賬 備注企業名稱 可以開發票嗎
a4不干膠和A4塑封膜用于銷售發貨用,那得計入銷售費用的什么科目
如果開具了正常稅率的發票是不是就可以抵扣了?
你好,對的是的,一般計稅的可以。
好的,謝謝老師,為啥其他老師說可以抵扣呢?
簡易計稅對應的進項是沒法抵扣增值稅的。
凡是建筑簡易計稅的嗎?
是勞務公司派遣服務
你好,你們選擇的是差額交稅,收入減去成本,按這個來交的。
老師你好,有以下問題我需要請教一下: 例如:勞務派遣公司收到10萬營業收入,其中人員工資及社保是7萬,所繳納的增值稅是1428.57元 ,現在我取得一張辦公用品的專用發票,稅額是57元,取得公司車輛加油費專票一張,稅額為200,元,那我這個月應該繳納增值稅是多少?
按照1428.57來繳納的。 第七,它的抵扣不了。
如果公司在同一個月開具了一般稅率的發票,取得的進項就是可以抵扣的對嗎?
你好,這個不一定的,如果你們單位只有勞務派遣的,你開不了其他的發票,你只能選擇差額計稅,5%。
如果你們既有一般計稅,還有簡易計稅的,你得需要看一下具體的業務,是一般計稅對應的進項才可以啊。
那如果就以上業務,我開具了一般計稅發票,我取得的辦公費和加油費可以抵扣嗎?
不是全部抵扣的,如果分不出來的話,你需要自己計算抵扣。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。