你好,是的,是不用交之前的。
#提問#如果一個員工當年11月入職,11月工資2萬,12月工資3萬,假設除了每月5000的固定費用,沒有其他扣除,1、那么在預扣預交時 11月預扣預交時 是不是,應納稅額=(2萬-5000)*3%-0=450,工資薪金預扣預交時的稅率是不是和綜合所得適用稅率一致? 2、12月預扣預交時 是不是,應納稅額=(2萬+3萬-5000*2)*10%-2520-450=1030 3、年度綜合所得匯算時,應納稅所得額=(2萬+3萬-5000*12) 因為小于零,不需要交稅,需要退稅1030? 就是年度匯算清繳時,5000具體是可以扣12個月還是2個月?
老師請問一下就是員工從8月入職,每月工資一萬有子女教育和贍養老人,然后10月份申報9月工資的時候是不是就要預交個人所得稅呢?到時候匯算清繳的時候退回來這樣嗎?也就是按照這個金額的話這個月申報的時候是得預交個稅的嘛哈?
匯算清繳時呢?比如從10月份到12月份累計工資4萬,專項扣除2400一個月,社保352,現在預繳,那匯算清繳時是不是不用交會回退之前交的呢@朱朱老師
申報個稅時,比如說申報了10~12月份工資共四萬多,之前1~9月份沒有申報工資,那么現申報時預繳的個稅,在匯算清繳時是不是按整年累計扣除核算個稅的呢,這樣是不是就會把先前交的這個個稅退回來呢@郭老師
老師,我還想問下,打個比方,我家里有2個小孩,都是小學,但是我忘記填了專項附加扣除信息,然后導致我1月,2月工資薪金7000元交了2000元*0.03=60元的稅,這是預繳的時候交的,但是3月份我就填了信息了,3月份我就沒有扣除信息了,我最終想問的是,匯算清繳的時候我扣除的是從3月到12月的專項附加扣除,還是1月到12月的專項附加扣除呢
稅征稅率13% 增值稅退稅率13% 你好,出口退稅查詢的結果,這個意思正常開13個點的普通發票,另外進項發票進項稅可以退是嗎?
老師,當時注冊公司時經營范圍里寫了針紡織品生產,銷售,,所以稅務那邊登記的是生產企業,其實我們是外貿企業,我可以去更改經營范圍嗎
老師,你好,我想問做合作社賬務中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應收款嗎,后面才開的發票,因為合作社與公司用的會計制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產負債表中應收款是負數,請問老師這種情況可以嗎?還是說有其他的掛法?
請問小規模是按季交增值稅,如果1月2月3月中有一個月超10萬銷售額,一個季度又不滿30萬,增值稅還免交嗎?
客戶付工程款給我們公司,發票已凱,但是付款時是用私戶對私戶付的,這對我們有什么影響
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去嗎,金額挺大的
老師,我們公司屬于服務行業,因業務需要購買了4臺叉車,現在公司要注銷,叉車賣給別的企業,他們需要我們給開發票,怎么開,稅務上怎么處理呢
貿易出口企業,報文扣了38.5美金,應該記入什么會計科目
老師你好,我這邊是總部做服裝零售店,有男裝 女裝 童裝 鞋子,底下還有分店,然后我想請問下我做金蝶賬的時候,是不是,比如說主營業外收入,主營業外成本都要按分類做好呢,比方說主營業收入-分店-女裝 主營業收入-分店-男裝 這樣呢 一直在糾結這個問題。
代扣代繳個人承擔的社會保險費是通過應付職工薪酬科目核算嗎?
我的意思是比如這人工資從10月份到12月份工資是40000,專項扣除2400*3,社保352,累計扣除15000,要交14448*3%=433的個稅,那么年度個稅匯算清繳時是不是會調整40000-60000(年累計扣除)-352-28800(年累計專項扣除)=-49152,這樣
你好,這人之前在別的單位沒有工資嗎?個稅匯算清繳是個人在APP上操作的,是綜合一年的所得。
像在兩個單位都申報工資的話,這個選擇扣繳方式的,是不是選擇那個在哪個單位申報工資時間比較長的單位比較好呢,還是選擇哪個都一樣?
你好,這個都是一樣的,最后匯算清繳結果一樣。
前面問的那個問題,如果在其他單位沒有申報工資的話,那她也就不能是按一年扣除數抵扣,只能是按申報的工資月份算的是嗎
你好,如果一年再沒有別的收入,匯算清繳是可以按一年扣除。
也就是說現在從10月到12月扣的個稅433,等后面匯算清繳時會退回這四百多的是嗎
你好,是的,前提是之前月份一點收入都沒有。
扣繳方式選擇是單位這邊的,那到時候匯算清繳時回退的話錢是退回到單位這邊吧
你好,這個老師不太清楚,我們都是直接退給個人了。
老師,確定在兩處單位都領有工資的,扣繳方式選擇哪個單位都一樣的,而不是說選擇申報時間長一點的吧
你好,這個老師是確定的。