您好,請問減免稅明細表您是怎么填報的
老師,能幫我看看哪里填錯了嗎
老師,好,幫我看看這道題,我錯在哪里了,
老師幫我看看增值稅哪里錯了
老師,我們是國際物流代理有限公司,增值稅是免稅的,專管員說我增值稅申報表填錯了,老師幫我看看錯在哪里?
老師幫我看看我哪里填錯了會提示增值稅報表比所得稅報表金額大?急急急
以前年度的企業(yè)所得稅更正申報需要哪些資料。如何操作
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,計入什么科目二級科目是什么,就是接的婚慶然后包括化妝攝影,都是從外面找的化妝攝影師,其實就是轉(zhuǎn)一下手給付給他們
老師:工資申報金額。計提金額,實際發(fā)放金額都不相符,是哪個為主填寫匯算表
老師您好,銀行貸款調(diào)整財務(wù)報表,只把負債應(yīng)付賬款,其他應(yīng)付款調(diào)少了一部分,資產(chǎn)總額沒變,現(xiàn)金流量表數(shù)據(jù)不動,可以嗎?
公司找個人做了一個裝修的工程30萬,但我這個人沒有公司,可以去稅務(wù)局代開嗎
老師cd是為啥選擇呢
成品過期已當廢品賣了,那我這些庫存商品就沒有了,我憑證要怎么做
去客戶廠里拉產(chǎn)品來加工,這個通行費要進入成本嗎
老師,那法人沒有開代發(fā)工資證明的情況下,是不是最好老板先把錢轉(zhuǎn)到公戶然后公戶同一發(fā)工資比較好
銀行貸款,得去銀行轉(zhuǎn)賬直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商,我這邊怎么做賬,
我沒有填寫,因為我們小規(guī)模季度不到30萬免稅的,往常都不填
能麻煩您截個圖看下具體是怎么填報的嗎,您主表第一行的金額應(yīng)該填寫錯了,而且申報表更新了一次,和之前有所不同,最近大家遇到的都是對比不符的問題
主頁第一行沒填
您的減免稅申報表是填的零嗎
是的,每次都這樣填寫的,都比對符合
我是不是應(yīng)該把減免的2填進去
如果比對不符,我就這樣提交申報了會造成什么后果呢
那您在減免稅明細表的本期發(fā)生額中填寫214試一下
這樣就必須填18行,填完了就這樣了,還出現(xiàn)退稅了,我本來就沒繳稅
應(yīng)該是不需要填寫的,主表18行和減免稅明細表都不填的話金額都是零是相等的,但是您這個對比不符的原因是減免稅表小于主表的金額,如果您確定沒有填數(shù)據(jù)的話,可以試試清除報表數(shù)據(jù),重新申報一下