您好,可以使用收購發(fā)票
請(qǐng)問,農(nóng)民專業(yè)合作社是小規(guī)模納稅人,查賬征收,為取得成本發(fā)票,可以使用收購發(fā)票嗎
農(nóng)業(yè)合作社可以收購嗎?向社員和非社員收購需要開收購發(fā)票嗎?小規(guī)模納稅人開專票銷售,稅率是多少呢?需要繳納增值稅和所得稅嗎
老師我們是農(nóng)民專業(yè)合作社小規(guī)模,從瓜農(nóng)手里收購瓜,對(duì)方不要發(fā)票,說開個(gè)單子就可以,這樣能抵扣嗎?
電商行業(yè),賣水果的小規(guī)模納稅人,購買水果的時(shí)候沒有成本發(fā)票,因?yàn)槎际歉r(nóng)民直接購買,可以用收據(jù)作為成本發(fā)票稅前扣除嗎?不可以的話怎么辦,農(nóng)戶也不去代開
請(qǐng)問老師,農(nóng)業(yè)合作社,開出增值稅專用發(fā)票后繳納的稅款,那么相對(duì)應(yīng)的企業(yè)所得稅啥的有嗎。農(nóng)業(yè)合作社是不是錢款可以支付給農(nóng)民個(gè)人,收款的農(nóng)民用不用給他們交個(gè)稅啥的,
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個(gè)付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個(gè)都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務(wù)計(jì)算的應(yīng)納稅所得額這一項(xiàng)的金額是自己填報(bào)的,還是系統(tǒng)自動(dòng)生成的?如果是系統(tǒng)自動(dòng)生成的,請(qǐng)問這個(gè)數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?
因今年改成查賬征收,補(bǔ)開了1----9月份的收購成本發(fā)票,稅務(wù)已經(jīng)預(yù)警,說申報(bào)的銷售額與開票金額不相符,預(yù)警的開票金額就是銷售發(fā)票+收購發(fā)票的總額,這樣的情況如何配合稅局處理
您的收購發(fā)票是從稅局領(lǐng)取的嗎?
是的,當(dāng)?shù)囟悇?wù)局
這可能是系統(tǒng)判斷有誤,您可以把相應(yīng)的發(fā)票明細(xì)列出來,哪些是銷售收入金額,哪些是收購發(fā)票金額,可以做成一個(gè)情況說明,就一目了然了。
手上兩家農(nóng)民專業(yè)合作社,第一家就是這樣處理,到了第二家另一個(gè)稅收管理員他說只有一般納稅人才可以開具收購發(fā)票 我們只是小規(guī)模納稅人,不可以使用收購發(fā)票,把我整蒙了,不知道該怎么辦
他說就是寫的情況說明也會(huì)被打回來
那這就超出理論學(xué)習(xí)的范圍了,您只能按管理稅局的要求辦事了。