金稅盤280的年服務費今年沒有抵扣完,明年可以繼續抵減
去年金稅盤續費沒抵扣,今年可以抵扣嗎?
稅控盤今年的服務費 沒有抵扣增值稅 明年有稅款的時候可以用今年的稅控盤服務費抵稅嗎
2020年的稅盤盤服務費280元沒有抵稅額,2021年可以抵嗎?也就是2021年一共抵扣兩個280*2
金稅盤280的年服務費今年沒有抵扣完,明年可以繼續抵扣嗎?
老師好! 20年的金稅盤服務費一直沒有抵扣,可以在今年抵扣嗎?
權責發生制轉換為收付實現制對應的會計等式。 實際收入=收入+應收賬款貸方數-應收賬款借方數+預收賬款貸方數-預收賬款借方數 應收票據科目該如何處理?其他應收是否也按照應收賬款處理? 實際支出=費用+應付賬款借方數-貸方數?預付賬款借方數-預付賬款貸方數-累計折舊和待攤費用 應交稅金如何處理?其他應付同應付賬款的處理方式? 最終上述實際收入-實際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調整?
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數發票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
公司收到一筆營業外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業外支出5元,貸營業外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續費5元,貸營業外收入50元。
明年280的年服務費也可以使用嗎?
因為之前不知道在哪聽說的,說的是年服務費,一年只能抵扣一次
是的,你已經抵減過一次了,不能再利用那張票申報。
今年底扣了150,還剩130,明年有280的,稅盤服務費抵扣時是只能選擇280或者130還是可以合計抵扣410
意思是,明年只能抵扣280了。
那怎么操作?可以先使用280的抵扣,讓進項留底呢?
需要交稅款你才抵哈,沒稅款沒法抵
要交的呀
要交的話,等你超過280元才抵減哈
需要交1000的稅,留底有900稅,控盤280,怎么先使用稅控盤的280留底留下來?
除非你少認證180的發票。
全部已經認證了,可以選擇部分抵扣嗎?
不行的哈,認證了不抵扣就只能進項轉出