同學(xué)你好,企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生的原料及主要材料的耗費,應(yīng)通過( )賬戶核算。——A
老師,麻煩解答一下,企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品發(fā)生的原料及主要材料的耗費,應(yīng)通過( )賬戶核算。 A.基本生產(chǎn)成本 B.輔助生產(chǎn)成本 C. 管理費用” D.制造費用
老師,麻煩幫忙解答一下。用來核算企業(yè)為生產(chǎn)產(chǎn)品和提供勞務(wù)而發(fā)生的各項間接費用的賬戶是( )。 A.基本生產(chǎn)成本 B.制造費用 C.管理費用 D.財務(wù)費用
老師,麻煩幫忙解答一下。基本生產(chǎn)車間本期應(yīng)負擔(dān)照明電費1500元,應(yīng)記入( )賬戶。 A.“基本生產(chǎn)成本”(燃料動力) B.“制造費用”(水電費) C.“輔助生產(chǎn)成本”(水電費) D.“管理費用”(水電費)
老師,麻煩幫忙解答一下。多選1.應(yīng)記入產(chǎn)品成本的各種材料費用,按其用途進行分配,應(yīng)記入的賬戶有 ( )。 A.“管理費用” B.“基本生產(chǎn)成本” C. “制造費用” D.“財務(wù)費用”
老師,麻煩幫忙解答一下。多選 5.計提固定資產(chǎn)折舊,應(yīng)借記的賬戶可能是( )。 A.“基本生產(chǎn)成本” B.“輔助生產(chǎn)成本” C. “制造費用” D.“固定資產(chǎn)”
老師,填報匯算清繳工資那張表時,計提的金額是50萬,如果現(xiàn)在已經(jīng)把計提的金額都發(fā)完了,實際發(fā)生額也是50萬吧,那稅收金額也是50萬是嗎
內(nèi)賬的應(yīng)收應(yīng)付跟外賬的應(yīng)收應(yīng)付,怎么核對,主要看借方還是貸方?看那個方向是還沒開票?感覺不好核對,因為一個是全額入賬,一個是只入不含稅金額,那我怎么核對?是對余額還是發(fā)生額!對那個方向!有點蒙圈啊!請教請教
老師,給兼職財務(wù)申報個稅是按勞務(wù)報酬適用累計預(yù)扣法還是不適用累計預(yù)扣法啊?
老師,公司24年12月份稅局讓補稅,所屬期是24年2月份的,12月份已經(jīng)補稅了,但是滯納金于25年3月份才產(chǎn)生,滯納金發(fā)票所屬期是24年2月份至24年12月份,24年12月份沒有做這筆滯納金,并且已經(jīng)季報,現(xiàn)在匯算時這筆滯納金應(yīng)該調(diào)增嗎?匯算時該如何處理?
老師,我們公司進項是專票,開給我們下游是普票可以吧?
老師,我們是用工單位,每月支付給勞務(wù)派遣公司勞務(wù)費,他們再發(fā)放勞務(wù)派遣人員工資。現(xiàn)有一問題,勞務(wù)派遣公司無工會,我單位要求讓其加入我公司工會。那么撥繳上級工會經(jīng)費這塊是由我單位連同正常員工工資一起計提2%計算,但是匯算清繳工資薪金不含勞務(wù)費,導(dǎo)致工會經(jīng)費稅收金額要小很多,這種情況該怎么辦呢?
老師,內(nèi)賬多收4個點的稅錢,計入那個會計科目?
銀行短期借款入賬后打入供應(yīng)商賬戶,怎么做賬?
老師,去年暫估了成本,如果發(fā)票在今年無法取得,那匯算清繳是要調(diào)增的嗎?免征所得稅企業(yè)會有影響嗎?
2021年開具的發(fā)票,2025年沒完成出口退稅還能退稅嗎