你好在增值稅綜合服務平臺里面選擇不抵扣勾選就可以的。
機動車銷售發票上有增值稅額,車輛當固定資產入賬時要將這部分增值稅并入固定資產入賬價值嗎,沒有進項認證也不會再認證
新增辦公汽車一輛,入賬價值20萬元。同時將原有一輛辦公汽車報廢處理,該項固定資產原值16萬元,累計計提折舊10萬元,出售該項固定資產殘料到賬3萬元,同時發生清理費用5000元。假設不考慮其他因素,完成上述業務固定資產系統實驗項目設計并寫出對應會計分錄。
購買管理用固定資產(桌子、打印機、空調)、汽車(領導用的出去談業務),增值稅進項稅額能抵扣嗎?不是用于生產的固定資產。是不是增值稅屬于流轉稅,只有會計入生產成本的或用于生產,未來有銷項的,才能進項稅額認證及抵扣?
本月收到購入固定資產的發票并確定固定資產,但本月并未認證抵扣發票進項,做了一筆分錄,借:固定資產應交稅費—應交增值稅待認證進項稅額貸:預付賬款,但在做資產負債表時,應交稅費的貸方出現了負數,我該怎么調整
本月收到購入固定資產的發票并確定固定資產,但本月并未認證抵扣發票進項,做了一筆分錄,借:固定資產應交稅費—應交增值稅待認證進項稅額貸:預付賬款,但在做資產負債表時,應交稅費的貸方出現了負數,我是否需要做一筆分錄將待認證進項稅額轉入其他流動資產的借方,等后面我需要抵扣這一筆進項稅額再轉出進行抵扣呢?因為是做手工賬所以很疑惑
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
那車價稅合計70萬,增值稅9萬,入賬的固定資產賬面價值應該是79萬對嗎
你好,對的是的,是這么做的。
這樣入賬對嗎?多出來的其他應付可以先不管嗎
你好,可以的,可以這么做的。
再計提增值稅稅費就行了是嗎
你好,可以的,可以這么做。
這部分要納企業所得稅嗎?我們88買80賣,結賬為什么相應成本沒有呢,是少寫了什么分錄嗎
好你看一下最后有利潤嗎?如果有盈利的需要交。
老師,還有個車輛購置稅沒有入車的賬面價值,只入了購買價和增值稅,現在結賬跨年了也是計入以前年度損益嗎,怎么寫分錄呢……
你好,這個應該做到你的固定資產里面的,做到固定資產原值,你的固定資產卡片能修改嗎?
12月才補入賬的,沒有任何計提折舊直接處置掉的
你已經做了固定資產清理嗎?在12月份,如果是的話,借以前年度損益調整貸銀行存款。
是的,入賬和清理都在12月補記的。這種情況可以直接22年1月借以前年度損益,貸銀行存款是嗎
你好是的,可以的,可以這么做。