你好,是的,你們開增值稅電子專用發票開錯了,如果你們還沒有把發票給購買方,那么你們申請開紅字。 第一種情況: 購買方已將電子專票用于申報抵扣的,由購買方在增值稅發票管理系統(以下簡稱“發票管理系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》),填開《信息表》時不填寫相對應的藍字電子專票信息。 第二種情況: 購買方未將電子專票用于申報抵扣的,由銷售方在發票管理系統中填開并上傳《信息表》,填開《信息表》時應填寫相對應的藍字電子專票信息。
增值稅電子普通發票開錯了,不能作廢,然后紅字只能增值稅專用發票。那開錯的電子票怎么作廢呢?
增值稅電子普通發票開錯,開了紅字發票沖回。需要保存他們的電子版嗎?
老師行我開的增值稅電子專用發票,開錯了,需要銷售方申請開紅字電子發票嗎?
老師好,請問我們給別人開的電子普票發生銷售退回開了紅字發票,紅字發票還需要給對方嗎?
開具電子增值稅專用發票,跨越了,購買方已經開具了紅字信息,請問紅字信息開出來了,接下來怎么開紅字電子專用發票
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
已經給購買方了,但是他們還沒抵扣,應該銷售方開具紅字吧?
是的,購買方還沒申報抵扣的,應該你們銷售方填開紅字信息表。
銷售方需要購買方提供未抵扣證明嗎?
這個沒有明確的規定,但是你們可以讓購買方提供下未抵扣證明,比較有保證一點。