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老師行我開的增值稅電子專用發票,開錯了,需要銷售方申請開紅字電子發票嗎?

2022-01-07 10:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-01-07 10:56

你好,是的,你們開增值稅電子專用發票開錯了,如果你們還沒有把發票給購買方,那么你們申請開紅字。 第一種情況: 購買方已將電子專票用于申報抵扣的,由購買方在增值稅發票管理系統(以下簡稱“發票管理系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》),填開《信息表》時不填寫相對應的藍字電子專票信息。 第二種情況: 購買方未將電子專票用于申報抵扣的,由銷售方在發票管理系統中填開并上傳《信息表》,填開《信息表》時應填寫相對應的藍字電子專票信息。

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快賬用戶6536 追問 2022-01-07 10:59

已經給購買方了,但是他們還沒抵扣,應該銷售方開具紅字吧?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 11:01

是的,購買方還沒申報抵扣的,應該你們銷售方填開紅字信息表。

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快賬用戶6536 追問 2022-01-07 11:02

銷售方需要購買方提供未抵扣證明嗎?

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齊紅老師 解答 2022-01-07 11:09

這個沒有明確的規定,但是你們可以讓購買方提供下未抵扣證明,比較有保證一點。

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你好,是的,你們開增值稅電子專用發票開錯了,如果你們還沒有把發票給購買方,那么你們申請開紅字。 第一種情況: 購買方已將電子專票用于申報抵扣的,由購買方在增值稅發票管理系統(以下簡稱“發票管理系統”)中填開并上傳《開具紅字增值稅專用發票信息表》(以下簡稱《信息表》),填開《信息表》時不填寫相對應的藍字電子專票信息。 第二種情況: 購買方未將電子專票用于申報抵扣的,由銷售方在發票管理系統中填開并上傳《信息表》,填開《信息表》時應填寫相對應的藍字電子專票信息。
2022-01-07
你好,你是購買方的話不用。
2021-10-18
你好,可以的,你開的是全電發票是嗎?
2023-03-03
銷方操作流程: 一. 點擊開票軟件左上角的【發票管理】; 二. 點擊屏幕中間導航圖內的【發票填開】; 三. 選擇【增值稅專用發票填開】;四. 點擊上方的【紅字】; 五. 選擇【下載開具】; 六. 輸入信息表編號,然后點擊【下一步】; 七.輸入對應的藍字發票的代碼和號碼,然后點擊【下一步】; 八.核對發票內容,重點注意【數量】和【金額】必須是負值; 九.最后點擊右上角【打印】,打印出發票即可。
2022-10-10
你好!電子發票可以開紅字負數發票
2020-07-30
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