1、要求計算某公司進口甲醛的應納關稅(156000%2B3000%2B1000)*6.5*10%=104000 應納進口環節增值稅(160000*6.5%2B104000)*13%=148720
甲工業企業為增值稅一般納稅人,本年7月進口A材料,海關核定的貨價為145000美元,貨物運抵我國關境內輸入地點起卸前的包裝費為2000美元,運費為3000美元,保險費為500美元。當日匯率為1美元=6元人民幣。進口關稅稅率為15%,進口增值稅稅率為13%,材料按實際成本核算。計算甲工業企業當月進口貨物的應納關稅和應納進口環節增值稅
某進出口公司從日本進口甲醛17噸,海關核定的貨價為156000美元,貨物運抵我國關境內輸入地點起卸前運費為3000美元,保險費為1000美元。當日匯率為1美元=6.5人民幣。進口關稅稅率為10%,進口增值稅稅率為13%1、要求計算某公司進口甲醛的應納關稅和應納進口環節增值稅2、編制該業務的會計分錄
某進出口公司從日本進口甲醛17噸,海關核定的貨價為156000美元,貨物運抵我國關境內輸入地點起卸前運費為3000美元,保險費為1000美元,當日匯率1美元等于6.5(1)計算某公司進口甲醛應納關稅和應納進口環節增值稅(2)編制該業務的會計分錄
乙公司為增值稅一般納稅人,本年6月進口高檔化妝品一批,海關核定的貨價為100萬美元,貨物運抵我國關境內輸入地點起卸前的包裝費為1000美元,運費為2000美元,保險費為1000美元。當日匯率為1美元=7.3元人民幣,進口關稅稅率為10%,進口增值稅稅率為13%,進口消費稅稅率為15%。甲公司當月進口貨物應納的關稅稅額為_______元、消費稅稅額為_______元、進口環節增值稅稅額為_______元(計算結果保留小數點后兩位)
某進出口公司進口貨物一批,經海關審定的貨價為160萬美元。另外,運抵我國關境內輸入地點起卸包裝費10萬美元,運輸費7萬美元,保險費3萬美元。假設人民幣匯價為1美元=6.50元人民幣:該批貨物的進口關稅稅率為20%;消費稅稅率為10%;增值稅稅率為17%,計算進口該批摩托車關稅完稅價格、應繳納的關稅、消費稅,增值稅稅額。
登錄電子稅務局會有瀏覽記錄嗎?在哪里可以查詢,沒有申報和修改
你好老師,我收到一筆10000元的貨款,其中實際到賬9965手續費35,我這個項目明細應該怎么做?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
2、借原材料1144000 應交稅費-應交增值稅-進項稅148720 貸銀行存款1292720
老師那個2b是什么啊
哪里有一個2B這個數字啊