同學你好,不好意思,沒有哦,麻煩你在電腦上登錄本學堂,在首頁,找到求課程,提出你的需求,以便公司根據(jù)情況安排,謝謝。
你好老師,我想咨詢一下,新公司已經(jīng)辦了營業(yè)執(zhí)照和稅務登記了,但是還沒有正式營業(yè),前期有員工參加培訓,每個月會用公司股東的錢給他們發(fā)工資,這個現(xiàn)在要按月申報個稅嗎?還有這個怎么做賬呢?可不可以之前的工資疊加一起一筆做賬?
老師:你好!我單位是公建民營企業(yè),原來屬于鎮(zhèn)政府部門管理,當時移交時鎮(zhèn)政府有遺留的一些資金給我們,但是債權(quán)債務和我們沒有關(guān)系,請問這遺留下來的資金我可以放在資本公積里核算嗎?
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓機構(gòu),小規(guī)模納稅人,跟學堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務期是16個月。 6.1-6.29日學員報名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預收賬款 8800 然后確認6月收入時 借:預收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應該怎么處理賬務呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
天涯老師,您好,麻煩您看到的問題,幫我解答一下。謝謝 我們是專升本培訓機構(gòu),小規(guī)模納稅人,跟學堂比較相似,有線上線下課程,課程是8800元得,服務期是16個月。 6.1-6.29日學員報名之后,我是先 借:銀行存款8800 貸 :預收賬款 8800 然后確認6月收入時 借:預收賬款8800/16 貸:主營業(yè)務收入8800/1.03/16=8712.87/16 貸:應交稅費-應交增值稅-銷項稅8712.87*0.01/16=87.13/16 但是6.30收的款,要7.1才能到賬 我應該怎么處理賬務呢 麻煩老師寫下下面的分錄 6.30收款的分錄 6月份確認收入的分錄 7.1月份銀行到賬的分錄 7月份確認收入的分錄 小規(guī)模,增值稅3%減按1%得
老師你好,麻煩問一下你們學堂有沒有關(guān)于稅務管控特訓營和金稅四期特訓營的課程?
當年發(fā)生發(fā)生的繳納的以前年度的滯納金,所得稅匯算時填列在哪個位置
老師,請問附圖的分錄對嗎?
前期一直作為固定資產(chǎn)的,其實是商品,跨年后期調(diào)整完固定資產(chǎn)為庫存商品,累計折舊部分轉(zhuǎn)入以前年度損益調(diào)整,部分沖減當年折舊,,卡片如何調(diào)整
固定資產(chǎn)累計折舊需要設置二級科目精確到具體物品嗎?還是弄一個表格
老師您好!企業(yè)是做銷售家用油漆的,現(xiàn)在不是有國家補貼嗎,但國補開票要求按面積開,這個怎么核算成本
老師,有很多張發(fā)票一筆付款了,每張發(fā)票可以分開做賬嗎?
老師,公司里把購進的車賣出去,只顯示二手車交易發(fā)票,我公司還要開票出去嗎?要繳納增值稅嗎
老師,我是一家做建筑設計的公司,2024年跟A公司簽訂了8萬的合同,但是2025年A公司才把發(fā)票開給我,開的發(fā)票是工程設計服務發(fā)票,那我把這張發(fā)票入帳入到24年的帳里的話,賬務處理要怎么寫?
老師,請問 增值稅稅額轉(zhuǎn)出怎么不是按照13%轉(zhuǎn)呢
員工把自己的房子租給公司使用,給公司開發(fā)票,增值稅和個稅是多少稅點