同學你好 這個就是按照利潤金額 小微的話就是71647.3*2.5%
資產負債表上的未分配利潤期末余額=年初余額+本月金額(凈利潤)。資產負債表上的未分配利潤利潤期末余額=年初余額+本年累計金額(凈利潤),其中期末余額是相等的嗎?年初余額也是相等的嗎?
利潤表上的利潤總額+資產負債表上的年初余額的未分配利潤=期末余額的未分配利潤?那有企業(yè)所得稅呢?
小微企業(yè) 資產負債表未分配利潤期末余額是61036.66年初余額-10610.82 利潤表利潤總額是本年累計是71647.3計提企業(yè)所得稅具體怎么計提?計提多少金額?
資產負債表-本年累計-未分配利潤的期末余額,是不是代表企業(yè)截止當月可分配利潤(剩余利潤)
企業(yè)所得稅匯算清繳補交了稅款,做賬之后,資產負債表未分配利潤期末余額余年初余額之間的差額與利潤表中凈利潤本年累計金額不一致
老師:請問負債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉資本需要哪些手續(xù)? 3、轉資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
不用減掉以前年度虧損的嗎?
我想計提跟繳納一一樣數(shù)
同學你好 嗯 這個不用減去的
申報所得稅得減掉以前年度虧損,我賬面計提企業(yè)所得稅應該是繳的數(shù)
同學你好 對的 按照繳納的數(shù)
我現(xiàn)在算不出繳納的數(shù)呢?按照71647.3計提所得稅肯定不是繳納的數(shù)
未分配利潤里面包含了本年的調整損益0.18 我繳納所得稅是用71647.3 —10610.82*2.5%還是71647.3—1061064*2.5%
同學你好 對的71647.3—1061064*2.5% 是這樣
現(xiàn)在申報的企業(yè)所得稅納稅申報表(A) 我怎么有技巧填表能計算出應該繳納的企業(yè)所得稅金額,然后在賬里面計提在記賬出報表呢?
同學你好 這個就是根據(jù)利潤計算 利潤乘以所得稅稅率
那不是還得減掉未分配利潤的數(shù)嗎
同學你好 這個是不減的 分紅分的是凈利潤
本年利潤金額在貸方 未分配利潤在借方?然后繳納所得稅稅不得本年利潤金額去掉未分配利潤金額嗎?
虧損的就不交所得稅了 除非調增的大于虧損的