你好需要計算做好了發(fā)給你
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準處理(暫不考慮增值稅的進項轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,我想問問,稅務登記后,規(guī)定多長時間開基本戶嗎,而且開基本戶與零申報沒有什么關系吧
老師你好,我們收到電子商業(yè)匯票,對方的出票日是25.3.26,匯票到期日是9,但為什么3.26銀行就銀行收到呢
我想問一下小微型認定是同時滿足三個條件就不認定為小微了,還是其中一個
老師,那個不征稅收入怎么做企業(yè)所得稅申報,還有就是年度匯算清繳的時候怎么做
老師,我們是私立學校,2024年12底暫估12月工資20萬,2025年2月份實際發(fā)放11萬,等于多暫估成本8萬,12月做的分錄是 借 成本20萬 貸 應付工資20萬, 2025年2月實發(fā)11萬做分錄是 借 應付工資 20萬 貸 以前年度損益 20萬 借 以前年度損益 11萬 貸 現(xiàn)金 11萬分錄對不對 (不要推給郭老師回答)
老師,就是這個月預提一百萬費用,然后下個月做紅沖分錄,這樣可以嗎
集團公司單位有食堂,分公司打款給總公司,其中包含員工自己的食堂卡的費用和分公司單位承擔的食費都算分公司的應付職工福利費核算嗎,企業(yè)所得稅匯算清繳里面員工卡里的食堂費和單位打給食堂的費用,都按工資薪酬總額的14%算福利費嗎
老師,這種是公司社保已經(jīng)開戶了嗎
【1)編制工程公司按合同預收款項的會計分錄 借銀行存款190 貸合同負債190
2編制工程公司發(fā)生安裝費的會計分錄 借合同履約成本30、 貸應付職工薪酬30
3、計鐘工程公司2021年未約進度-30/130*100%=23.08%
4)計算工程公司2021年末認收入編會計分錄800*23.08%=184.64 借合同負債201.26 貸主營業(yè)務收入184.64 應交稅費-應交增值稅銷項稅16.62
)編制工程公司221年末結轉(zhuǎn)成本的會計分錄 借主營業(yè)務成本30 貸合同履約成本30