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如果本月銷項稅額是1000,進項稅額是600 本月末是不是應該做計提增值稅分錄 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)400 貸:應交稅費-未交增值稅 400 次月扣款時: 借:應交稅費-未交增值稅 400 貸:銀行存款 400

2022-01-06 13:08
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齊紅老師

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2022-01-06 13:09

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你好 是這樣處理的 理解沒錯
2022-01-06
您好!您做的分錄沒有問題。
2020-08-14
先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出)-加計抵減-上月留抵 如果應交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2022-06-06
你好 你已經認證了進項稅了。做了進項稅 不能轉待抵扣進項稅去。? 月末直接做銷項稅和進項稅的結轉就行了。? ? ? ?
2021-04-16
前面說對,這個是銷項稅額和進項稅額結轉為0 結轉到轉出未交增值稅沒有期末數
2020-10-20
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