同學你好 是手推車嗎
老師您好!我公司去年五月份購進小轎車一臺,百分之十三的進項稅已經(jīng)全額抵扣了,并且按照稅法有一條說企業(yè)購進五百萬元以下的機器設備還有運輸工具可以一次性進成本費用,所以我們一次性提足了折舊,現(xiàn)在公司想變買賣這臺車我想問增值稅怎么交?買的車錢怎么入賬呢?走固定資產(chǎn)清理?還是進營業(yè)外收入呢?請老師指教!
你好老師,我想請問,我收到的發(fā)票,我以后往外開,必須是按照收到發(fā)票的編碼往外開嘛?比如,別人來給我的毛革產(chǎn)品-腳墊,我是一個汽車精品公司,我往外再開票,必須也要附碼這個大類嘛,比如我開,交通運輸設備-腳墊,這樣不可以嗎?
您好老師,最近有朋友買車找個一般納稅人戶頭上,后期再過戶個人名下,想抵扣增值稅,我一個學財務的都沒有朋友知道的多,當時問我的時候我都蒙圈了,想咨詢一下日常工作中還有哪些活動可以類似這樣節(jié)稅省稅的,大概介紹一下,就是通用于各個行業(yè)的,這個屬于稅收籌劃是不是?我現(xiàn)在在學中級,沒有時間學籌劃,你介紹10條8條我學習學習我就已經(jīng)夠收益了,麻煩您了,謝謝老師
老師,你好,我想問下建筑工程中的臺車設備稅收分類編碼屬于哪一類,我在網(wǎng)上查到的是:手推車.交通運輸設備,我不太肯定,想問問老師
老師,請問我銷售攝像機及網(wǎng)線點位,這兩項我分別開票。設備開設備的,安裝費開安裝費,但是安裝費的稅收編碼是建筑服務。請問這個是否可以這么開?有人說可以,有人說不可以。因為我是這樣開具的,對方說不能接受有建筑服務這個體現(xiàn)在發(fā)票上。所以咨詢了稅局,稅局也沒有一個明確的答復,但也說不可以。我想知道到底可不可以,為什么,不能這么開具的話我應該怎么開。公司增值稅有核定工程服務、銷售、系統(tǒng)集成
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區(qū)分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產(chǎn)那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿(mào)做賬需要調(diào)幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發(fā)票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產(chǎn)了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規(guī)模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業(yè)務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業(yè)務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
不清楚沒見過,反正是建筑工地上用的那種
那這個得知道是啥樣的咱們才可以分