學(xué)員你好,同樣應(yīng)該做抵消分錄,抵消收入跟成本,只是不會(huì)涉及到存貨差額!
老師,母公司采購(gòu)A產(chǎn)品不含稅成本價(jià)為100元,按不含稅售價(jià)200元的價(jià)格銷(xiāo)售給子公司,子公司又按不含稅售價(jià)300元最終將A產(chǎn)品全部出售(無(wú)庫(kù)存),麻煩老師幫忙分別列一下合并抵銷(xiāo)分錄并列明數(shù)額,非常感謝!
老師,子公司以不含稅價(jià)100元采購(gòu)后,以不含稅價(jià)100元又銷(xiāo)售給母公司,母公司以不含稅價(jià)100元作為低值易耗品,此業(yè)務(wù)用不用做合并抵銷(xiāo)分錄?如果需要麻煩老師幫忙列下分錄,非常感謝!
你好老師,A公司投資51%給B公司,A公司平價(jià)不含稅100元銷(xiāo)售給B公司產(chǎn)品,B公司全部售出,做合并報(bào)表合并抵銷(xiāo)分錄怎么做,按51%的比例做金額?麻煩老師幫忙列一下具體的分錄及對(duì)應(yīng)的金額,非常感謝!
老師 我預(yù)繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預(yù)繳的 我提交那個(gè)怎么刪掉呢?
老師,水電費(fèi)已付款,未來(lái)票,能暫估嗎
老師,交接時(shí),把各科目余額打印出來(lái)就可以了吧
保險(xiǎn)單上面的車(chē)船稅怎么算的?
老師你好,有負(fù)面清單的和直系親屬有關(guān)系嗎?
公司走稅務(wù)注銷(xiāo)流程,對(duì)我們得存貨和固定資產(chǎn)出售有異議,要求我們提供所有的賬冊(cè)和相關(guān)明細(xì)表,以及成本明細(xì),我們?nèi)绾螒?yīng)付稅務(wù)局的要求
你好,小規(guī)模勞務(wù)公司,開(kāi)3個(gè)點(diǎn)專(zhuān)票,沒(méi)有成本發(fā)票,只有從甲方農(nóng)民工代發(fā)勞務(wù)的工人工資,雖然是從甲方農(nóng)民工發(fā)的,但是我們和甲方簽了勞務(wù)分包合同,勞務(wù)都是分給我們的,這次走了27萬(wàn), 是我們成本,雖然沒(méi)有其他成本發(fā)票,但這個(gè)就是我們的成本,我安勞務(wù)進(jìn)度給甲方開(kāi)票,不能低于27萬(wàn), 還要有利潤(rùn),所得稅,老師這樣理解對(duì)嗎
老師,公司未到高企復(fù)審年度,現(xiàn)在申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳高企優(yōu)惠明細(xì)表中,2022年2023年收入6000萬(wàn)研發(fā)占比4%,2024年收入4000萬(wàn)研發(fā)占比5%,填報(bào)中根據(jù)文件規(guī)定高新技術(shù)企業(yè)最近一年銷(xiāo)售收入小于5,000萬(wàn)元(含)的企業(yè),企業(yè)近三個(gè)會(huì)計(jì)年度(實(shí)際經(jīng)營(yíng)期不滿三年的按實(shí)際經(jīng)營(yíng)時(shí)間計(jì)算)的研究開(kāi)發(fā)費(fèi)用總額占同期銷(xiāo)售收入總額的比例不低于5%,請(qǐng)?jiān)俅未_認(rèn)申報(bào)數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。這是代表不能享受高企優(yōu)惠政策嗎
老師麻煩問(wèn)一下老板名下一家公司要注銷(xiāo),那未分配利潤(rùn)就是根據(jù)賬的上數(shù)來(lái)繳稅嗎
但是我咨詢說(shuō)查賬征收需要開(kāi)票。不開(kāi)票就會(huì)被認(rèn)為挪用。
老師:如果抵銷(xiāo)收入成本我感覺(jué)不存在兩個(gè)企業(yè)的抵銷(xiāo)了,因?yàn)槟腹局皇遣少?gòu)作低值易耗品處理,麻煩老師給列一下分錄非常感謝!
抵消收入100、成本100,相當(dāng)于沒(méi)有銷(xiāo)售,雖然對(duì)凈利潤(rùn)沒(méi)有影響,但是要是不抵消那就增加了100的收入? ?增加了100的成本。要是考核以收入增長(zhǎng)率計(jì)算管理層績(jī)效的話,那不是虛增收入了么。借:營(yíng)業(yè)收入100? ?貸:營(yíng)業(yè)成本100
那只是做子公司的收入與成本的抵銷(xiāo)?
是的,要是對(duì)外銷(xiāo)售了就是母公司的收入,子公司的成本差額