你好;你如果能確定 及時能收到發票的; 不用做二級科目。 你摘要寫清楚即可。 避免你二級科目過多了?
老師,當月采購原材料水泥5000元已使用,未付款,我做分錄 借:原材料-水泥 5000 貸:應付賬款-暫估 5000 借:生產成本 貸:原材料-水泥 付款 借:應付賬款 貸:銀行存款 次月開來專票 分錄:沖紅采購水泥暫估 借:應付賬款-暫估 5000 貸:原材料-水泥 5000/1.13 應交稅費-進項稅 貸:應付賬款 最后 沖減原材料成本 借:原材料-水泥 進項稅金額 貸:生產成本-直接材料 然后按發票做分錄 借:原材料-水泥 5000
采購原材料,發票未到已付款,是否設置二級科目暫估? 借原材料-暫估 貸銀行存款 ;等發票到了沖暫估,借原材料-暫估紅字 貸銀行存款紅字,然后設置新二級科目白糖 借原材料-白糖 貸銀行存款?
老師 開始我暫估入賬 借 原材料-暫估 貸 應付賬款-暫估 發票回來我沖紅(金額紅字) 借 原材料 貸 應付賬款 借 原材料 進項稅 銀行存款 但是我暫估入賬 借 庫存商品 貸 應付賬款 但是我賣出去了 借 主營業務成本 貸 庫存商品 發票回來要調成本嗎?? 發票回來(紅字) 借 庫存商品 貸 應付賬款 借 庫存商品 進項稅 貸銀行存款 暫估五元 發票回來7元 不影響所得稅和庫存?
公司為小規模企業,現支付一筆原材料采購費后收到原材料,但發票后面在開,請問收到發票后要如何做分錄 目前做的分錄是 付采購原材料費-原材料暫估入賬 借:應付賬款-XX:7000 貸:銀行存款:7000 原材料暫估入庫 借:原材料-XX:7000 貸:應付賬款-暫估入賬:7000
老師,銀行存款購買的原材料,暫時沒有收到發票,需要記入暫估。借:原材料100,貸:銀行存款100。這么做,怎么才能體現出是暫估呢?
營業成本,是不是包含當月所有成本包含工資
下列各項中,構成審計證據的有()。A.被審計單位管理層編制的記賬憑證和外部取得的原始憑證B.上年度審計工作底稿中被審計單位購買固定資產的原始發票C.向被審計單位客戶寄的函證D.被審計單位管理層拒絕提供注冊會計師要求的書面聲明
臨時生產工支付工怎樣做賬,需要計提工資,可以直接借生產成本 貸庫存現金?
我叉貨需要叉車,叉車費用計入什么科目
個體戶,有時需要從外面請司機拉貨送貨,按次算費用,結算的時候司機提供不了發票給個體戶,費用比較高司機不愿意開票承擔稅費,但司機不是個體戶員工,通過工資發放不太合適,這種情況該怎么解決,需要個體戶給司機代扣代繳個稅嗎?
老師,公司已經五六年未經營了,原來的稅務帳也是假的,很多與實際對不上。現在是帳套都弄丟了,帳套是停業之前有五六年的帳,找不回了。除了補帳有沒有其他辦法,這個公司后面不一定會經營了
老師,想咨詢你一下關于政策性搬遷,企業2022年政策性搬遷,應該是當年就收到了拆遷補償款578萬,以前的會計把這筆錢掛在了往來里面,沒有申報企業所得稅,稅務局現在打電話來問了這個事,那么我想問一下當時會計沒有按照政策性搬遷去做賬,現在稅務局會認定政策性搬遷還是會認定為商業性搬遷?
利潤=已拿到分紅的錢+現金+應收+庫存+應收新增-期初應收,老師,老板非說他的利潤是等于這樣,這怎么理解
老師,你好,請問外貿出口企業,一張報關單可以對應多張發票嗎?同理一張發票發票也可以對應多張報關單嗎?
老師,我們公司是小家電代理商,也是一般納稅人。我們的促銷員都是廠家的人,這個月廠家想讓我們給促銷員開工資,然后廠家再把這個工資打給我們,但是得給廠家開服務費的發票,這樣可以嗎?會不會還涉及到一些別的稅呀?
12月付的款 1月到票 現在都是一種原材料設置一種二級科目。 是否可以直接做預付賬款? 等1月收到發票再借原材料?
?你好 ; 你們材料是幾月到的?? 是12月還是1月到的材料??
材料是1月到的 當月和次月到分別怎么做分錄呢
?你好;那你12月做:借應付賬款貸銀行存款 。1月收到材料和發票做 :借原材料; 進項稅貸應付賬款??
12月付款 然后1月到材料 就是借預付 貸銀行 然后收到發票和原材料后借原材料 進項稅 貸預付 如果1月先收到原材料后到發票 借原材料暫估么?
?你好;? ? ? ?收到發票了 直接附憑證后面切。 如果沒有差異金額話?
付款是預付賬款 貸銀行存款, 然后到貨或者收到發票直接做借原材料 貸預付賬款是么
?你好 ;? 你 發票是普票嗎?? 發票是專票要體現進項稅去? ?
專用發票 就是收到貨或者發票直接做借原材料 進項稅 貸預付 不需要做暫估了么
? 是的。 不用去暫估了。? 你1月不是 也會收到發票嗎?